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最新自查报告总结范例

最新自查报告总结范例

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自查报告总结 篇1

为保证师生有一个温暖舒适的工作学习环境,坚决杜绝冬季取暖工作的安全隐患,新世纪幼儿园多举措保证今冬取暖工作的安全。

一、加强领导、明确责任

学校成立冬季取暖工作领导小组,明确责任,实行责任追究制。园长是学校冬季取暖工作的第一责任人,对学校的冬季取暖工作负全责,如果发生重大的安全事故将追究相关人员的.责任。

二、加强宣传,预防事故。

学校对教职工和全体幼儿进行了冬季取暖常识和安全注意事项的宣传教育,重点强调了取暖设备使用的纪律,令行禁止,听从指挥。

三、取暖方面

1、使用前对取暖设备进行一次全面检查,消除隐患。

2、禁止采用燃煤取暖,并定期检查取暖设备性能状况。

3、取暖设备要远离易燃品,防止发生火灾。

4、经常检查电源、导线等是否漏电,防止触电。

5、加强幼儿园用电设施、线路的检查,禁止师幼使用电炉、电褥子等大功率电器取暖。

6、严禁幼儿携带明火。

7、每天上午和下午接园前由专人负责取暖设备的开关。

四、注意维护。

取暖设备的维护工作特别重要。园内定期检查取暖设备的使用情况,对发现问题的管道进行维修或调换,以保证安全使用。

五、我园高度重视冬季取暖工作,克服麻痹思想,抓好各个环节,消除隐患。

学校制定了《冬季取暖事故应急预案》,一旦发现火灾或者其他重大事故要求师幼在第一时间报告,有秩序地组织师幼安全撤离事故现场,确保师幼的生命安全。尽最大可能抢救师幼和幼儿园财产。

自查报告总结 篇2

2013年度

行业作风建设工作目标

市卫生局

2013年2月

行业作风建设工作目标责任书

为认真落实“谁主管、谁负责”和“管行业必须管行风”的纠风工作责任制,明确各县区(管理区)卫生局,市直各医疗卫生单位领导班子和领导干部对卫生行业作风建设工作应负的责任,进一步强化责任意识,根据中央、省、市部署,结合我市卫生系统实际,特签订2013年行业作风建设责任书。

一、各县区(管理区)卫生局,市直各医疗卫生单位主要领导对本地区、本单位的卫生行业作风建设工作负总责,承担主要领导责任。领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的行业作风建设负直接领导责任。

二、认真贯彻上级关于加强卫生行业作风建设的部署和要求,把行风建设与业务工作紧密结合,一起研究部署,一起监督检查,一起考核落实。制定行业作风建设工作规划和实施办法,分解细化责任目标,明确责任人员,严格责任考核,认真督查落实。

三、加强教育和管理,提高医疗卫生单位人员法律意识和思想道德素质。深入开展职业道德、法制纪律和正反典型教育,促使广大从业人员牢固树立依法执业,廉洁从业理念,增强抵制商业贿赂的自觉性。进一步完善和落实《医务人员道德规范》,不断改善服务态度,提高服务质量。

四、严格规范服务行为。加强对医疗卫生机构及其从业人员执业行为的监管。深入开展“三好一满意”活动,切实改善服务态度,优化服务流程,落实各项便民惠民措施,开展民主评议行风工作,

逐步建立卫生行风第三方评价机制,主动接受社会监督。

五、进一步健全并落实医德考评制度。规范医德考评工作,注重医德考评结果运用,建立对医务人员有效的激励和约束机制。

六、加强公立医院廉洁风险防控工作。认真落实卫生部关于加强公立医院廉洁风险防控的指导意见,在各级公立医院和卫生单位全面推行廉洁风险防控工作。加强职务权力廉洁风险防控,以决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等为重点,切实加强对医院领导干部和行政科室等管理行为的监控。加强职业权力廉洁风险防控,以诊疗、用药、检查、收费等行为为重点,规范医务人员执业行为。开展供应商诚信度管理,建立诚信准入、诚信承诺、诚信评估调查和不良记录等制度,建立供应商公开透明监控系统,防止商业贿赂。改进患者满意度调查,建设评价平台,健全评价制度,改进满意度调查的方法、内容、范围,主动接受患者监督,促进医患和谐。

七、深入推进医药购销领域商业贿赂专项治理工作。加强对医院公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的管理。完善医院内部定期轮岗交流制度,重点加强对财务、基建、药剂、信息、采购等部门人员的监督。严格执行以省为单位的网上药品集中采购制度。抓好已有防控商业贿赂长效机制制度的落实,加强对医生处方权的监督,运用“制度+科技”的办法加强统方管理。落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度。规范接受社会捐赠行为。进一步加大查办案件力度,有效遏制商业贿赂蔓延势头。

八、加强行业监管。严格高新技术的准入与临床应用管理,严格医务人员执业准入管理制度,严格大型医用设备配置和使用管理,认真落实执业医师定期考核制度。加强对卫生部门所属社会组织的监督管理,促进依法规范开展活动。

九、全面落实行业作风建设责任制,严格执行责任追究制度。对因疏于管理而造成严重后果及对行业作风建设责任制不落实、监管不到位导致不正之风盛行的单位,依纪依规追究有关领导的责任。凡受到责任追究的单位,其单位及其主要负责人不得评先评优。

十、在执行行业作风建设工作目标责任任务过程中,上级提出新的要求,增加相应的责任。

十一、遇责任人变更,由继任人履行行业作风建设工作职责。本责任书一式二份,局纪检组和责任单位各执一份。

主管单位:市卫生局负责人签章:

责任单位:负责人签章:

二O一三年二月二十八日

自查报告总结 篇3

秋季开学专项督导检查自查报告

1、开学条件保障 1.组织师幼按时返校情况。8 月 27日全体教师准时返校参加政治业务学习,8月 29日小、中班及新生幼儿按时入园报道。

2.落实幼儿资助政策情况。积极落实国家资助政策,没有出现幼儿因家庭经济困难不能入园的情况。

3.后勤保障情况。学校教学、生活设施设备有经过检修,饮食、住宿、用水、用电等各项后勤保障工作及时到位。

4.各班级都组织了开学安全教育第一课活动。园领导带领各班班主任及相关人员对校园安全隐患进行了排查并及时整改。对校外人员进入校园进行登记,校园尚未配备监控系统。对幼儿园及家长通过安全教育课、消防安全演练、家长会、发放安全知识手册、致学生家长书信等方式进行安全知识宣讲。我园对安全管理比较重视。各项安全制度健全、落实得力。以本园食堂为重点,食堂人员卫生、环境卫生以及食品原料采购、存储、加工、销售等各环节食品安全管理制度和规范落实到位,传染病疫情预防、监控及突发公共卫生事件报告制度落实得力。园舍安全管理职责落实到位,园校舍安全管理规章制度健全,管理人员定期参加安全培训。

5.教育教学方面;课程安排符合国家和省级规定,体现在玩中学、活动中以孩子为主体,户外活动一天不少于两小时等要求。我园注重加强对幼儿的教育和引导,结合实际组织开展形式多样的校园文化活动;利用重大节庆日,设计、开展丰富多彩的活动;注重教育教学活动和团队活动的有机结合,充分调动学生的积极性、主动性和创造性。重视校园绿化、美化和人文环境建设情况,努力创设良好的育人氛围和环境。注重幼儿德智体美的全面发展,幼儿、家长及社会对幼儿园的满意度不断提高。

6.我园严格执行教育收费公示制度,服务性收费符合规定。

二、困难问题

1.办学条件有限,教室、办公室、教师配备均很紧张。 个别班级人数偏多,存在大班额。

2.师资力量还比较薄弱,专业教师匮乏,学科掌握不均。信息化基本条件建设缺乏。教师队伍素质有待于进一步提高。 3.缺少体育和文艺活动场所和器材。

4.教学教研缺乏专业引领和指导,实效性不强。

三、整改措施

(一)加强师资队伍建设

1.有针对性的推进中青年教师培养计划。 2.研训一体化。

(1)教研教改活动与学校校本教研活动一体化。

(2)教师个人实践反思与(专家)骨干教师引领作用一体化。 (3)专题研究与课改实验一体化。 (4)业务学习与教学研究一体化。

(二)强化教育教学管理

1.德育:以养成教育为主线,从幼儿的终身发展着眼,培养幼儿良好的学习习惯,礼仪习惯,生活习惯等。

2.教学;a、在教学活动中采取多种形式,激发幼儿学习兴趣,促进幼儿智力的开发。b、坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育,提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故,杜绝重大意外事故的发生。c、环境创设要为教育教学服务。提高教师游戏活动的指导能力。d、通过开展丰富多采的各种教育活动,把素质教育推向深入。 (三)抓好硬件建设

1. 改善办学条件,申办示范园。

2.改善教师办公条件,完善补充教学设施设备。 3.优化校园文化环境。

秋季开学专项督导检查自查报告

***幼儿园

自查报告总结 篇4

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封丘县人民医院 分级诊疗工作进展情况总结

我院从2016年8月开始启动分级诊疗的各项工作,制定了分级诊疗工作实施方案,不断加强医院能力建设,逐步建立和完善分级诊疗工作制度,以达到双向转诊转院的无缝衔接,区域内就诊率达90%的目标,最终实现“小病在基层,大病到医院,康复到社区”的工作要求。 一、主要措施 (一)强化组织领导

我院认真落实省市卫计委关于分级诊疗工作相关要求,积极开展了分级诊疗服务主题宣传工作,其中成立了分级诊疗工作领导小组,由院长任组长,分管院长为副组长,医务科及部分职能科室为成员。形成由主要领导负总责,分管领导具体抓,医务科具体负责日常工作的良好态势,设分级诊疗办公室于医务科,由医务科长为办公室主任。还成立了分级诊疗专家组,由主管院长任组长,医务科科长任副组长,各临床科室主任为成员,并明确各小组职责。制定了分级诊疗工作制度及实施方案。将分级诊疗工作纳入了医院目标管理, (二)积极宣传发动

1、加强医院职工的全员培训。对医院各临床科室,职能科室进行分级诊疗相关知识的培训,让每个职工都能掌握分级诊疗的目的意义和工作措施。

2、采取多种方式向公众宣传:在门诊大厅设置固定的分级诊疗宣传版面。门诊大厅电子显示屏滚动宣传分级诊疗的相关知识。

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3、召开专题会议安排分级诊疗工作。医院多次召开专题会,对如何开展分级诊疗工作作出周密安排,组织各临床医务人员学习上级部门关于分级诊疗的相关文件及传达分级诊疗有关会议精神。 (三)加强基层医疗服务能力建设

1、持续强化基层能力建设:认真贯彻落实《新乡市2016年度城乡对口支援实施方案》等文件精神,做好与乡镇卫生院的对口帮扶工作,安排医师到乡镇卫生院长期坐诊,定期安排高中级卫技人员到基层开展义诊、会诊及查房,建立长期的技术培训和技术协作制度,帮助基层医疗机构提高医疗服务质量、技术水平和管理能力。今年我院安排两名外科医师在冯村乡卫生院及赵岗镇卫生院实行为期一年的下乡帮扶工作。在下乡期间,我院的医师手把手的传授基层医师开展二级以下的手术,使基层医师掌握了一些手术技巧。填补了一些不能开展的项目。并在李庄乡卫生院安排每周一次的内科专家查房,会诊及业务讲座。孙庄乡卫生院安排专家讲座。通过不同形式的帮扶及支援,大大提高了乡镇卫生院的诊疗技术及诊疗水平。使老百姓免去了路途劳苦,足不出户的就可得到好的诊疗技术。同时,我院今年继续接受新乡市中心医院支援我院的7名专家的支援,截止到10月份,7名支援专家在我院共诊查门诊病人1455人次,诊查住院病人1193人次,参加抢救危重病人14人次,带教手术42例,危重病例讨论53例,专题讲座36次,培训医务人员440人次,参加下乡义诊17次,开展新项目2项,(室上速的心脏电复律治疗3例、食管癌合并冠心病综合治疗2例)。

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2、积极推进双向转诊工作,尤其是作好双向转诊基层协议医院的对接工作,加强与上下级医疗机构的联系,提高转诊会诊质量和效率,在有效保障患者隐私的情况下逐步实现患者健康信息的合理互联共享;在实行对口支援、分级诊疗及双向转诊工作以来,我院与全县辖区内15个乡镇卫生院签署了对口支援协议。准备利用3年的时间进行点对点的帮扶。同时还与县辖区内全部的乡镇卫生院共24家签署了双向转诊协议,在全县范围内开展了双向转诊,截止到10月份,我院接受通过双向转诊的上转病人数有229人次,我院通过双向转诊下转病人数有36人次。在双向转诊中,我院严格按照制定的转诊标准及转诊流程进行转诊,深受兄弟单位及病人的好评。 (四)逐步探索建立基层首诊制度 稳步推行签约服务

1、为了认真落实分级诊疗工作,建立“基层首诊、分级诊疗、双向转诊、急慢分诊、上下联动”的有序就医新格局,逐步实现全县医疗资源的高效利用,根据《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》和《河南省人民政府办公厅关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》及《封丘县人民政府办公室关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》加快建设和实施分级诊疗制度,稳步推进居民或家庭与医师团队签约服务模式顺利开展,我院与乡镇卫生院、村卫生室的乡村医生共同组成一个医疗团队,第一批与5个乡镇1600余户的家庭实行签约服务,主要是以高血压、糖尿病等慢性病为主的病人,通过集中召集、入门入户等形式进行签约及宣传。在与居民签定服务协议范文.范例.指导

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书的同时,建立了个人健康档案和家庭健康档案,实行动态管理的监测,对老人、慢病患者等重点人群定期随访,每年开展一次家庭健康评估,规范管理慢性病人群。通过这次签约,也完成了高血压、糖尿病等主要慢性疾病患者的筛查,并按慢性病管理规范的要求,制定治疗管理方案,定期进行访视,提供规范服药指导和健康生活行为指导。 (五)加快卫生信息化建设

我院信息系统于2013年3月投入使用,在运行中结合医院实际进行了不断完善、优化、改进,使系统更加适合医院工作需要和患者需求。同年10月份,我院又相继实行了一卡通服务及郑州大学第一附属医院远程会诊服务,实现了检查图像和报告的实时共享、分析、存储及远程调取,为病人预约就诊、分诊提供方便快捷的服务,减少等待时间,优化就诊流程,进一步规范了诊疗行为,使医院的管理水平和服务水平得到明显提高。截止到今年10月,我院与郑州大学第一附属医院进行远程会诊达228例。远程病理20例,通过远程进行讲座教学共176次。通过与上级医院的远程对接,使我院的外院转诊率大大降低。减少了病人的就诊费用。

自医院开展信息化建设以来,院领导非常重视医院信息化的建设,成立了医院信息化建设领导小组,组织技术人员专门从事医院信息化建设工作,并安排技术人员多次到外地进修学习。在医院信息化建设过程中,院领导经常与技术人员一起研究,制定医院信息系统实范文.范例.指导

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施方案,并就实施中遇到的问题进行深入探讨,多次主持协调会,协调处理信息化建设实施中工作衔接问题。

今年10月以前,因系统原因,我院临床路径一直停留在纸质表格上运行,所以开展起来比较困难,变异及退出较多,管理起来比较麻烦,今年10月以来,领导加大力度优化了系统,把临床路径维护到系统当中去,便于路径能更好的开展。

截至到今年10月,我院已与近10家省市级医院建立不同形式的医疗联合体,使患者能在基层医院享受三甲医院医疗服务,疑难危重患者同比增加10%,2016年累计向上级医院转送病人1650人次,接受上级医院转入的病人数未能完全统计。 2016年1—10份总诊疗量和住院人次分别为人次和人次,较去年分别增加为%和%。

二、存在的问题及不足

1、转诊、转院流程不太顺畅。针对部分病情较危重的病人,我院医疗水平有限,需要转上级医院治疗,上下级医院之间衔接欠妥,转院流程不合理。

3.我院能够做到根据病情需要上转病人,但上级医院转回来的病人却很少。“转上”不“转下”,双向转诊变单向转诊,目前我院大多数急危重症,疑难病人向省市级医疗机构转诊,而在大医院确诊后的慢性病和手术后的康复病人,下转的却非常少,由上转下非常困难。范文.范例.指导

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这说明我们与上级医院沟通还不到位,总体缺乏统一的标准和指挥运作,重形式不重实质,

4.受城乡居民就医观念的影响。由于我国的医疗条件不均衡,高素质的医务人员多集中的省市级大医院,居民对县级医疗机构缺乏信任。 三、应对措施

优化我院医疗服务水平,进一步加强与上级医院的沟通,建立互信机制。同时我院应继续加强对各基层医院医务人员的培训,提供业务、技术上的支持。才能够更好的为广大患者提供高质量、不间断、连续的双向转诊服务,以病人利益为导向,综合运用医疗、医保、价格等手段,形成有效的医疗分流机制,逐步建立完善基层首诊、双向转诊、分级诊疗的就医制度;构建长期稳定的县级公立医院与基层医疗卫生机构协作机制,形成科学合理的医疗服务体系;推进全科医生签约服务,完善预约诊疗服务机制,提升医疗服务便捷性和可及性;建立各级医疗机构之间的便捷转诊通道,控制院外转诊比例。

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自查报告总结 篇5

能源计量管理自查报告

现在号召企业节能减排,能源计量管理是一大重点,下面就是为您收集的能源计量管理自查报告的相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦!

一、企业概况

云南省曲靖双友钢铁有限公司是曲靖市麒麟区人民政府招商引进的省外来滇投资的民营企业,成立于xx年8月,是曲靖市人民政府重点保护企业。

截止xx年11月,拥有职工总人数1775人,其中管理人员196人,占职工总数的11%;技术骨干103人,占职工总数的%;高中级职称44人,占职工总数的%;初级职称60人,占职工总数的%;大学、专科、高中专以上1223人,占职工总数的%。

按发展规划,公司计划总投资30亿元,建成集镍合金、型材、制品为一体的钢铁联合企业。现主要产品为150*150连铸钢坯,及氧气、氮气、自发电等附属产品。一直以来,公司领导高度重视能源计量管理工作,认真按照《 * 节约能源法》,逐步完善用能单位、次级用能单位、基本用能单元的三级能源计量器具的配置,开展了形式多样的节能宣传培训工作,大大提高了广大员工对节能重要性的认识,鼓励员工积极主动参与节能活动,通过经济责任制、战役责任状、成本效益行考核与工资挂钩,有效地将节能减排指标落实到每一道生产工序,层层分解到各个工作岗位,使能源计量管理工作有序开展,从而促进公司节能工作的稳步推进。 二、能源管理概况

1、能源管理方针:全面挖掘能源工作潜力,全员发动、全员参与、全过程控制,推动能源管理跃上新台阶。

2、目标:实现能源管理标准化,制度化,力争能耗水平跟上行业步伐。 3、节能管理

(1) 循环利用余热余能,实现节能减排

A、烧结厂烧结机利用蒸汽预热料批,并配套烟气脱硫环保项目;

B、在炼铁工艺环节建设透平风机利用煤气余压余能节电,建设炼钢转炉煤气回收系统,与其它系统富余煤气并网用于发电。201X年1-12月月平均自发电量754万度,约占本公司用电量的32%。炼钢污泥、氧化铁屑回收等,实现二次资源循环利用;

C、炼铁厂利用高炉富氧鼓风喷吹非炼焦煤节能技术,从而节约吨铁焦炭消耗比;

D、建立年产120万吨矿渣微粉资源综合利用项目; E、建立Z0-/80型变压吸附制氧节能技改项目; F、建立炼铁水渣,炼钢钢渣选场;

G、通过技术提升和行之有效的管理手段降低吨钢能源消耗。 4、计量体制建设管理

(1)公司成立了质量计量管理部计量管理科,对全公司进出厂,过程计量工作进行归口统一管理,在计量设备配备、计量过程监控、计量新技术推广、计量人员培训等方面强化职能管理。公司能源计量表的维护及安装由机动部自动化仪表室负责,主要能源计量数据由动力厂负责采集、统计申报,质量计量管理部计量管理科负责监督核实,保证计量的客观公正和权威性,也为成本分析核算、财务结算提供依据。

(2)加强能源计量基础管理,领导是关键,制度是保证,公司成立了以总经理为组长、各生产厂计量员为成员的能源计量管理领导小组。逐步建立健全了《物资计量管理制度》、《能源计量管理制度》、《计量设备管理制度》、《能源计量器具周期检定制度》、《能源计量管理考核办法》等,明确了计量管理机构,部门及人员岗位责任。 (3)能源计量及计量管理工作有专门的组织机构负责。按照国家GB/T-xx《用能单位能源计量器具配备与管理通则》和地方的相关标准为依据,结合公司实际情况,根据生产管理、能源管理等方面需要配备能源计量器具。按规定制定检定周期并进行检定/校准,保证计量数据的真实性和有效性。原始记录和技术档案齐全,组织实施能源计量器具的周期检定,由上级计量部门或地方计量部门检定的标准计量器具或在用计量器具,根据检定周期及时联系送检或来厂检定。凡经检定不合格和超过检定周期的计量器具一律不准使用。 5、计量投入基础设施管理

近几年能源计量投入100余万元,水、电、煤、气能源计量设备配置基本完善,并符合GB-xx的要求,为节能减排工作提供可靠的依据。具体配量如下表: 流量计量是企业计量测试工作中的难点,近年来,我们不断总结经验,探索既能满足准确度要求,又便于安装维护的计量方式,如生产水计量选用超声波流量计,煤气计量选用智能靶式流量计,实现了按表计量结算。加强流体计量设备的管理,建立能源计量网络图,按点确定设备功能要求和设备台套数,相应建立计量器具台帐和档案。加强计量设备运行监控,定期开展比对、校验工作,坚持点巡检制度,及时发现和处理设备运行异常情况,保证计量设施处于有效可控状态。 6、能源计量数据管理

公司有完善的能源计量理数据管理制度,在保证能源计量器具准确可靠的前提下,对能源计量数据进行采集,所记录的各项计量数据有原始、规范的记录,原始记录数据真实、完整、准确,以保证统计报表信息能追溯到原始记录。能做到生产运行、统计、财务报表中能源消耗计量数据真实、一致;实行能源计量数据统一归口管理,有专职人员对能源数据进行审核,利用计算机技术实行能源计量数据的网络化管理,按生产周期(班、日、周)及时更新能源计量数据,并计算出其单位产品的各种主要能源消耗量及各产品工序能耗。并且把能源计量数据运用到实际生产中。 8、计量队伍建设管理近两年来,在各厂部配置专、兼职计量人员参加计量管理,按计划定期组织计量人员对“计量法规手册、检定规程、能源计量器具配备和管理导则”等培训学习,增强了计量人员对计量法律法规的意识和了解,提高了对能源计量管理工作的认识。通过学习培训,大大提高了广大员工的计量意识,全面提升了技术人员的技术能力和计量管理人员的管理水平,从而进一步推进能源计量管理工作的提高,能源计量技术水平得到有效提升,使能源计量管理和能源定额管理更科学、更深入地开展。

通过公司几年的发展历程表明,能源计量工作始终是企业节能减排的基础工作,随着科学精细化管理要求的提高,能源计量工作的作用更加凸显,本公司能源计量工作虽然取得了一定的成绩,但与先进同行业企业相比,仍还存在一定的差距,我们将在相关部门的指导帮助下,多向先进企业学习借鉴,不断提高计量管控水平,为企业又好又快发展发挥积极的推动作用。

一、公司基本情况

xx有限公司是主要生产热力、电力的中(二)型民营企业。公司始建于1966年8月,原名xx,现隶属于xx有限公司。公司xx年完成发电量亿kwh,完成供电量亿kwh,完成供汽量63万吨,实现销售收入亿元,利税625万元。

公司目前拥有4台锅炉(1×35t/h链条炉+1×75t/h循环流化床锅炉+2×130t/h循环流化床锅炉,其中35t/h链条炉已经停运并列入拆除计划),现锅炉总蒸发容量335t/h;3台热电机组(2×12MW+1×6MW),装机总容量30MW;最大供汽能力260t/h。公司自1985年实施热电联产、集中供热,xx年被省 * 批准为我县唯一一家具备对外供热资质的供热企业,二00六年通过了省 * 对热电企业供热资质的审核,取得了供热经营许可证。xx年8月,通过省经贸委热电联产企业资质的审核。现已发展成为热用户210多家,其中工业用户40余家,供热主管网42km,采暖面积90万平方米,城区集中供热覆盖率在65%以上的较大规模供热网络,城区集中供热格局已基本形成,基本满足了我县城区工业

生产用汽、营业用汽和居民生活采暖的需求。

做为我县唯一一家热电联产企业,同时又是省市重点高能耗高污染行业,公司始终将节能降耗和污染防治、保护环境工作做为公司经营的重中之重常抓不懈,自觉遵守产业政策和法律法规,认真落实国家高耗能高污染行业调控政策,不断淘汰落后产能,大力应用先进高效的节能环保设备,使公司产品单耗逐年下降,热电比和热效率都优于热电企业审核(认证)的标准,烟尘排放低于国家环保标准。先后被网局评为“厂际竞赛优胜单位”和“厂际竞赛安全生产优胜单位”,被省、市、县授予“遵守财经法纪先进单位”、“安全生产先进单位”、“山东省企业设备管理先进集体”、“全市燃气热力行业管理工作先进单位”、“节能管理达标单位”、“文明单位”、“社会治安综合治理模范单位”、“功勋企业”、“经济工作贡献奖”等荣誉称号。

二、能源计量工作中采取的措施及效果 1、计量工作总体情况

根据公司的实际和生产工艺情况,配备了合理的能源计量器具。目前公司配备能源计量器具65块,其中衡器3台,电能表21块,水流量表11块,蒸汽流量计10块,用于能源计量的温度计10块,压力变送器10块。各计量器具分别配备在锅炉车间、电气车间、化学车间、汽机车间、物资部等部门。满足了能源计量、工艺及质量管理计量、经营管理计量方面的需要。 2、能源计量管理机构及人员情况

公司成立了能源计量管理领导小组,建立了公司三级能源计量管理体系,由总经理亲自担任计量管理领导小组组长。公司企管部是公司能源计量的管理部门,对整个公司用能过程的计量进行全程管理。公司设立能源计量管理及监督机构,配备专人负责,设节能专工一名,负责能源计量和监测管理;设计量主责一名,主要负责能源计量设备的配备、计量过程、量值溯源的监督管理及能源计量数据的采集;设计划统计专责一名,专门负责全公司的能源消耗工作的核算、统计和监督工作。各个车间设兼职计量员,负责各车间能源计量数据的基础采集工作,并及时上报企管部。公司设有热工仪表班,负责计量器具的日常维护、维修,负责检查计量设备的使用效果,测量的准确、可靠性,并实行日巡查制,发现问题及时处理。 3、能源计量器具的配备情况

公司能源计量器具的配置基本上符合GB-xx(用能单位能源计量器具配备和管理通则)的要求。一级计量仪表(进出公司计量仪表)的配置率达到100%,二级计量仪表(各车间计量仪表)的配置率也达到了96%,能够满足计量的基本需要。计量器具检定率,校准率达到100%。足够的能源计量器具配备为能耗分析和考核工作打下了坚实的基础。

4、能源计量器具的管理现状

在计量器具的管理上,严格按国家执行标准定期检定,并取得了质监部门颁发的计量仪表检定合格证书。积极参加市、县技 通过配备能源计量器具、完善能源计量管理、落实奖惩制度等措施,提高了公司能源管理和用能、节能工作的水平。xx年公司投资10万余元新上一台SCS-120型电子汽车衡及一台17A-650型电子皮带称,更好地对入场煤进行了控制和管理,杜绝了人为因素带来的计量错误,使煤的按比例燃烧、煤仓储煤情况都有一个准确的计量统计,同时结合各台炉、机的电能表、流量计的数据采集,准确地计算出各台炉、机的热效率、热电比、厂用电等指标,使生产指标更加细化、量化,更好的指导于生产。xx年供电节约标煤万吨,超额完成市政府下达的万吨标煤的节能任务,各项单耗指标逐年下降,发电标煤耗404g/kwh,供热标煤耗39kg/GJ,节能工作成绩显著,达到同行业较先进水平。同时,通过节煤,降低了烟尘、SO2的排放量,创造了更好的社会效益。xx年4月份公司投资12万元,新上北路、西路、南路三块供汽总表;xx年6月份又投资16万元,新上工业用户远程抄表系统,细化了对外供热数据的采集和控制,通过各表计的数据采集分析,及时对供热管路进行了维修改造,使供热管损下降6个百分点,年节约蒸汽约万吨(合计约450万元 )。

通过以上节能工作的开展和实施,公司创造了良好的经济效益和社会效益。

内容仅供参考

自查报告总结 篇6

XX街道关于全面开展养老服务机构 安全管理专项整治工作情况的自查报告

根据?2015?70号)的工作部署,结合办事处养老服务机构安全管理工作实际,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,坚持“安全第

一、预防为主”的方针,我处对辖区内敬老院开展安全工作专项检查,结合本单位实际情况,现将自查结果汇报如下:

敬老院今年配备了部分消防设备,采取会议、培训等措施,进一步强化了人员,特别是工作人员的消防安全意识。

一、制定了白天每小时巡回检查一次,夜间专人值班的检

查制度。

二、每位老人房间安装了独立烟感报警器。考虑到老人行

动不便等情况,现在又改装成了烟感远程报警器,便于工作人员及时发现险情并处理。

三、安装应急照明灯。在敬老院内定点安放干粉灭火器。

四、在办公室值班室配备了消防应急包。

五、对工作人员进行了消防安全常识的宣传培训及消防器

材的使用方法,并对工作人员和老人发放了多功能手灯。

六、对老人房间逐个进行检查,及时消除安全隐患。

七、对用电线路、电器设备进行了整理维修。

虽然在工作中积极防备,仍有很多不足和不利的地方。下一步要把消防工作制度化:一是定期培训演练,强化安全意识。二是对房间内外的老化电力线路进行更换。三是定期对灭火器、报警器、应急灯进行检查维护,使设备处于能用、好用状态。四是不折不扣地坚持巡回检查制度,防患于未然。

“隐患胜于明火,责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作,我们将持之以恒常抓不懈,确保生命财产安全。

2016年1月5日

敬老院工作自查报告

乡镇敬老院工作汇报

敬老院调研报告

养老院自查报告

镇敬老院工作汇报材料

延伸阅读

最新贷款自查报告范例


撰写一份优秀的报告将使领导留下有价值、用心做事、能够被重用的印象。在日常生活中,我们经常需要使用报告这种实用文档。你是否知道有哪些可以借鉴的报告范文呢?在本文中,我们将深入探讨“贷款自查报告”的各个方面,希望这些经验能够帮助您更好地发展自己的事业!

贷款自查报告(篇1)

消费贷款自查报告

一、引言

随着经济的发展和社会的进步,人们对于消费的需求越来越多样化。在满足这些需求的同时,消费者们也面临着越来越多的金融选择,其中之一就是消费贷款。消费贷款作为一种金融工具,为个人提供了方便快捷的融资途径,但同时也存在一定的风险。为了更好地了解和管理个人消费贷款,本文将对消费贷款进行自查分析,并提出相应的解决方案。

二、消费贷款的概况

消费贷款是指个人为了满足日常生活、购买消费品或者进行旅游、教育等消费行为而向金融机构借款的行为。与其他类型的贷款相比,消费贷款通常具有金额较小、期限较短、利率较高等特点。

三、自查分析

1. 清理个人消费贷款记录

首先,需要获取个人的消费贷款记录,并进行清理。掌握自己的贷款信息,包括贷款金额、贷款期限、利率等,可以帮助个人更好地了解自己的负债情况,并有针对性地制定贷款还款计划。

2. 分析消费贷款的用途

消费贷款的用途各不相同,有些是用于日常生活的消费支出,有些是为了购买奢侈品或进行旅游等。个人需要仔细分析自己的消费贷款用途,评估是否真正需要借贷,以及借贷后是否能够按时还款。

3. 评估个人经济状况

个人贷款需结合自身经济状况进行评估。包括收入、支出以及日常生活成本等方面。只有了解自己财务状况,才能明智地规划消费贷款使用,并确保在还款期限内按时还款。

4. 分析消费贷款的利率和费用

消费贷款通常具有较高的利率和较高的费用,个人需要对这些进行分析。比较不同金融机构的利率和费用,并选择最适合自己的贷款产品。可以通过向银行咨询或者比较不同贷款APP上的利率等方式获得更多信息。

5. 制定贷款还款计划

针对个人的消费贷款情况和经济状况,制定合理的贷款还款计划。确保在贷款期限内按时还款,避免逾期产生不必要的罚息和信用记录问题。

四、解决方案

1. 提高金融知识水平

了解金融知识,特别是消费贷款的相关知识,可以帮助个人更好地理解贷款产品,防范风险。

2. 建立消费预算

建立消费预算,每月规划收入和支出,合理安排贷款还款,并避免其他不必要的借贷行为。

3. 坚持储蓄理念

建立储蓄习惯,逐步提高自身的储蓄能力。通过储蓄来满足一部分消费需求,减轻对消费贷款的依赖。

4. 加强消费理念教育

通过教育和宣传,提高消费者的理财意识和消费理念,培养正确消费观念,减少不必要的消费贷款需求。

五、结论

通过自查分析消费贷款的情况,并制定相应的解决方案,可以帮助个人更好地管理消费贷款。合理利用消费贷款,满足个人的消费需求,同时也要时刻注意财务状况和还款计划,避免产生不必要的负债和风险。只有在谨慎和理性地使用消费贷款的前提下,个人才能享受到其带来的便利和舒适。

贷款自查报告(篇2)

小额担保贷款自查报告

一、引言

小额担保贷款是一种针对个人或小微企业提供的金融服务,以推动经济发展和社会稳定为目标。我行秉持着风险可控、利民惠民的原则,为客户提供小额担保贷款服务。为了确保我行的小额担保贷款业务运行正常,风险可控,特进行了自查,现将自查报告如下:

二、小额担保贷款业务的基本情况

我行的小额担保贷款业务分为个人小额担保贷款和小微企业担保贷款两类。个人小额担保贷款主要是针对家庭个人经营性需求,贷款额度较小,利率较低;小微企业担保贷款是针对小型企业的运营资金需求,贷款额度较大,利率适中。我行的小额担保贷款主要通过担保机构进行担保,确保贷款的风险可控。

三、风险管理情况自查

1. 内部审查

我行建立了完善的内部审查机制,对小额担保贷款业务的资金使用情况、贷款需求的真实性进行审查。自查发现,内部审查机制正常运行,审核流程清晰,确保了贷款的安全性。

2. 担保机构合规性

我行与担保机构建立了稳固的合作关系,担保机构合规性得到了监管部门的认可。自查发现,担保机构在风控方面的措施、政策执行存在问题,我行将加强与担保机构的合作,确保风险的可控性。

3. 贷款资金流向

自查发现,我行的小额担保贷款资金流向合规,没有存在挪用或其他违规行为的情况。同时,我行在放款后对贷款资金流向进行了监控,确保资金使用合理有效,符合贷款用途。

4. 不良贷款情况

自查发现,我行的小额担保贷款不良贷款率较低,风险控制较好。我行在贷前审查、贷中监控以及贷后管理方面建立了系统严密的风险控制机制,及时识别风险因素,采取有效措施加以控制,确保了小额担保贷款的质量。

四、自查结论

通过本次自查,我行对小额担保贷款业务的风险管理情况进行了全面评估与分析。自查结果显示,我行的小额担保贷款业务整体风险可控,风险管理措施有效。但同时也发现了个别担保机构在合规性方面存在问题,我行将与其加强合作,共同优化风险管理体系。

未来,我行将继续加强小额担保贷款业务的监管与风险控制,持续优化业务流程,提高内部审查能力,确保小额担保贷款业务的安全稳定运行,为客户提供更加优质的金融服务,助力当地经济的发展。

综上所述,本次小额担保贷款自查报告分析和总结了我行小额担保贷款业务的风险管理情况,发现了合规性问题,提出了相应的改进措施。我行将进一步加强风险管理,确保小额担保贷款业务稳健发展。同时,我们也希望在金融监管部门的引导下,进一步完善小额担保贷款的市场监管机制,为更多的个人和小微企业提供可靠的融资服务。

贷款自查报告(篇3)

消费贷款自查报告

一、前言

随着经济的发展和社会的进步,消费贷款在人们的生活中扮演着重要的角色。消费贷款为个人提供了一种方便快捷的筹集资金方式,使消费者们能够更加方便地购买所需商品和享受服务。然而,消费贷款的使用也存在着一定的风险和问题。为了更好地管理和规范消费贷款使用,我进行了此次消费贷款自查,现将自查结果报告如下。

二、消费贷款总体情况

1. 使用目的:通过调查分析得知,消费贷款的主要使用目的为购买大件商品、旅游度假、医疗费用和教育培训等。

2. 借款额度和期限:根据调查结果显示,借款额度一般为几千至几万元不等,期限一般为三个月到一年。

三、自查内容及结果

1. 借贷需求分析:

通过对个人消费需求进行分析,发现借款主要集中在购买大件商品上。根据调查结果显示,借款者在购买大件商品前一般会进行细致的考虑和比较,确保所借款项能够满足其实际需求。

2. 借贷行为分析:

在借贷行为方面,通过统计数据得知,大部分借款者会在正规金融机构贷款,少数人会通过非法渠道或朋友间借贷。借款者在借款前一般会详细了解贷款利率、还款方式、借款费用等相关信息,确保自己能够承担还款压力。

3. 还款情况分析:

在还款情况方面,通过调查发现绝大多数借款者能够按时还款,少数会出现还款迟延或无法还款情况。借款者在无法按时还款时会积极与贷款机构进行沟通,并寻求延期还款等解决方案。

四、问题与建议

1. 贷款利率过高:目前一些金融机构的贷款利率较高,增加了借款者的还款压力。建议金融机构合理定价,确保贷款利率能够合理与借款者的风险相匹配。

2. 还款压力过大:有些借款者在还款压力过大时可能借新还旧,从而陷入恶性贷款循环。建议金融机构在贷款时充分评估借款者的还款能力,制定合理的还款计划,避免借款者负担过大。

3. 贷款信息泄露:个人贷款信息的泄露可能导致贷款者个人隐私权的侵犯。建议金融机构加强贷款信息保密工作,制定相应的保密措施和制度,确保贷款者个人信息的安全。

五、结语

通过此次消费贷款自查,我对消费贷款的使用情况进行了全面了解,并发现了一些问题。针对这些问题,我提出了相应的建议,希望能够对消费贷款的管理与规范有所启示。消费贷款既带来了方便与便利,也面临着一定的风险与挑战,希望通过不断的自查总结及改进,能够确保消费贷款的合理性与合规性,更好地满足人们的消费需求。

贷款自查报告(篇4)

借冒名贷款自查报告

随着金融科技的迅速发展和金融市场的不断扩张,借贷行为已经变得日益普遍。许多人为了满足生活需求或投资创业,需要借款来解决资金问题。然而,借贷市场上存在着一些不法分子,他们利用他人的个人信息进行冒名贷款,给借贷市场造成了巨大的负面影响。

冒名贷款是指以他人名义进行借款活动的行为。不法分子通常通过偷窃、贿赂、欺骗等手段获取他人的身份证、银行卡、手机等个人信息,然后利用这些信息在各个金融机构申请贷款。由于相关金融机构无法核实借款人的真实身份,这些不法分子得以轻松获得所需金额。当借款人无法按时还款时,金融机构将追偿责任推给了冒名借款人,给其带来了无尽的麻烦和困扰。

为了自防冒名贷款,个人和机构应该加强自我保护意识,认真做好自查工作。以下是针对冒名贷款进行的自查报告:

首先,个人和机构应当时刻注意保护自己的个人信息安全。在日常生活中,不要随意向陌生人透露个人信息,并注意避免将个人身份证明文件、银行卡、手机等个人物品遗失。此外,对于涉及个人信息的文件和设备,要做好密钥管理,确保资料不会落入他人之手。

其次,针对已经发生的冒名借款情况,个人和机构应当及时进行核查和举报。对于突然收到无关贷款相关银行和机构的来信或电话,特别是涉及未申请过的贷款,应该准确记录相关信息,与银行和机构核实情况,并根据情况向公安机关举报,以便及时追踪、调查和打击有关犯罪活动。

再次,金融机构应加强借款人身份验证工作。在进行贷款业务时,金融机构应当核实借款人身份证明文件的真伪,并且与其面谈核实个人信息,确保所借贷款真实归属。“活体认证”等技术手段也可用于进一步加强身份验证环节。此外,金融机构也应加强内部人员的培训和教育,提高对冒名贷款的辨识能力,及时发现可疑行为并采取相应措施。

最后,政府应加强对冒名贷款行为的打击。通过加大公安机关的执法力度,严惩冒名借贷行为,树立起法律的震慑力。同时,政府还应加大对金融机构的监管力度,建立完善的借贷风险预警和处理机制,做好风险防范工作,减少冒名贷款给金融市场带来的不良影响。

在借贷市场日益发达的现代社会,冒名贷款问题日益突出。个人和机构必须加强自我保护意识,定期自查个人信息的安全性,与金融机构密切合作,及时核查冒名借款情况,并向公安机关举报。金融机构要加强借款人身份验证工作,提高冒名贷款辨识能力。政府要加强对冒名贷款的打击,建立完善的监管机制。只有共同努力,才能有效减少冒名贷款行为的发生,维护良好的借贷市场秩序。

贷款自查报告(篇5)

不良贷款

不良贷款是指出现违约的贷款。一般而言,借款人若拖延还本付息达三个月之久,贷款即会被视为不良贷款。银行在确定不良贷款已无法收回时,应从利润中予以注销。逾期贷款无法收回但尚未确定时,则应在帐面上提列坏帐损失准备。国有商业银行不良贷款对策及信贷管理制度研究

内容提要:首先国有商业银行的资产现状不容乐观。本文对国有商业银行不良资产的特点和形成原因进行了比较全面的阐述,通过对上市前的工商银行不良资产的特点和信贷制度的深入分析,阐明了建立完善的信贷制度是控制不良贷款增长的主要手段和措施。最后采用和国外商业银行信贷制度借鉴和对比的方法,对国有商业银行的信贷管理制度改革提出了一些意见和建议。关键词: 不良贷款 贷款五级分类 资本充足率 核销 以物抵贷

1.我国国有商业银行不良贷款的现状分析

1.1我国国有商业银行不良贷款基本概念

不良贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息,或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款。

我国曾经将不良贷款定义为呆账贷款、呆滞贷款和逾期贷款(即一逾两呆)的总和。我国自2002年全面实行贷款五级分类制度,该制度按照贷款的风险程度,将银行信贷资产分为五类:正常、关注、次级、可疑、损失。不良贷款主要指次级、可疑和损失类贷款。

1.2我国商业银行不良贷款估算

我国国有商业银行在降低不良贷款上的确下了不少功夫,如尝试制定严格的信贷管理制度,信贷业务的完全程序化改革,规定降低不良贷款的指标等。但是国有商业银行的不良资产仍严重偏高,尤其四大国有银行为最。 2004年,主要商业银行不良贷款余额减少3946亿元,下降4.56个百分点,已降至13.2%。这个比例已经远远高出世界银行业的平均水平, 银行体系的不良贷款余额和比率仍处于高位,不仅已超过《巴塞尔协议》的要求,而且与国际先进银行不良贷款比率应保持在5%以下的要求相去甚远。如果考虑各国有商业银行对外公布的数字相对保守的因素,那我国商业银行的资产质量更是可想而知。

表1-1 截至2003年国内各主要商业银行不良贷款余额及不良贷款率单位:亿元人民币

银行名称 贷款 不良贷款额 不良贷款率

中国工商银行 29578.37 7598.78 21.56%

中国建设银行 17663.88 2679.60 11.90%

中国农业银行 19129.60 6982.03 30.07%

中国银行 18161.89 4085.31 18.07%

合计 84533.74 21345.72 25.26%

贷款自查报告(篇6)

消费贷款自查报告

一、背景

随着我国经济的不断发展,消费水平也越来越高,个人消费信用贷款的需求也随之增加。消费贷款是指消费者通过向银行或其他金融机构申请,在一定期限内享受一定的资金支持,用于满足消费需求,并按照协议约定的还款方式及时还清贷款。由于消费贷款额度高、期限长、利率低等优势,越来越多的人选择使用消费贷款消费。

但与此同时,也有一些消费者因为没有正确使用和管理贷款而陷入了经济困境。面对消费贷款带来的风险与机遇,消费者需要有科学合理的消费计划和正确的贷款管理方法,来保障自己的利益。

基于此,本报告详细介绍了消费贷款的基本概念和相关条款,分析了消费贷款的风险和影响因素,并提供了一些正确使用消费贷款的建议和管理方法,以帮助消费者更好地规划一年内的消费计划。

二、概念和基本条款

1.概念

消费贷款是指银行或其他金融机构向消费者提供的借款,用于满足个人生活、娱乐、医疗等消费需求的贷款。消费贷款的期限、利率、还款方式等均按照双方协议约定。

2.基本条款

消费贷款通常采用定期还本付息的方式,其基本条款包括:

1)借款金额:贷款金额由借款人和贷款机构协商确定,最高不超过贷款机构规定的最高额度。

2)期限:消费贷款的期限一般不超过3年,具体还款期限由双方协商确定。

3)利率:消费贷款的利率一般略高于同等期限的个人贷款利率,但一般低于信用卡贷款的利率。

4)还款方式:消费贷款的还款方式一般为定期等额本息还款,即借款人每月按照固定金额进行还款,包括部分本金和利息。

三、风险和影响因素

消费贷款虽然可以帮助消费者满足短期的消费需求,但是也有给消费者带来不良影响的风险。

1.财务压力

消费贷款的还款期限较长,每月还款额度也相应较高,如果贷款人没有做好还款计划和管理,可能会面临财务压力,导致经济困难。

2.利率风险

消费贷款的利率一般较高,如果借款人没有对贷款的利息、罚息等要素有充分了解,可能会因为还款负担太重而无法按时还款,从而陷入经济困境。

3.信用风险

如果消费者不按照协议约定还款,将会损害其个人信用,并给日后的贷款和信用卡申请带来影响。

四、正确使用和管理消费贷款的建议和方法

1.合理规划消费

消费者在申请消费贷款前应该制定科学合理的消费计划,避免因为没有控制好消费需求而过度依赖消费贷款。

2.对比利率

消费者在选择消费贷款时要仔细比较不同金融机构的利率和其他相关费用,并选择最优惠的方案。

3.做好还款计划和管理

消费者应该制定详细的还款计划,并根据自身经济情况和负债情况安排合理的还款额度。同时也要做好家庭预算和理财规划,避免消费超过负担能力,并积极储蓄和管理财富。

4.合理使用信用额度

消费者在使用信用额度时,应该控制消费水平,避免过度消费所带来的后果。同时,也要注意信用额度的管理和维护,避免因信用额度降低而带来的影响和损失。

五、总结

本报告针对消费贷款的概念、基本条款、风险和影响因素,以及正确使用和管理消费贷款的建议和方法进行了分析和讨论。作为消费者,我们应该在使用消费贷款时,正确理解消费贷款的基本条款和风险,并且做好相应的管理和预防措施,保障自己的利益和经济安全。

贷款自查报告(篇7)

小额担保贷款自查报告

一、概述

小额担保贷款是指金融机构为帮助贷款申请人解决因担保难、信用不好等问题而推出的一种小额贷款产品。我行一直以来都高度重视小额担保贷款的风险管理工作,并积极开展自查工作,从源头预防风险,确保风险可控。本报告主要从风险管理、客户管理、经营管理等方面,全面反映我行小额担保贷款的自查情况。

二、风险管理

风险防范是小额担保贷款工作的重中之重,我行在风险管理方面的自查工作主要集中在以下几个方面:

1、信用评估:对于每一笔贷款业务,我行都要按照公司的评级标准进行评估,并建立相应的风险信用档案,对于风险等级较高的客户实行严格审核审批制度;同时,我行还要不断提高信用风险管理水平,不断完善信用评估标准,为贷款业务提供更为科学的评估体系。

2、担保物价值评估:每笔贷款业务都有相应的担保物品,我行要严格按照市场价值对担保物品进行评估,确保担保物品价值真实、准确,以有效降低进入不良贷款的概率。

3、风险控制机制:我行要建立完善的风险控制机制,及时发现和回应风险变化,对市场、信用、操作等风险进行全方位管理和防控。

三、客户管理

客户管理是小额担保贷款业务的重要环节,成功的客户管理能够最大限度减少不良贷款的风险,提高小额担保贷款的放贷效率。我行在客户管理方面的自查主要聚焦在以下几个方向:

1、客户信用纪录:每一位客户在我行都建立了相应的信用档案,我行要不断完善信用档案管理制度,并及时根据客户的信用记录进行合理评估,从而更好地防范信用风险。

2、活动策划:我行针对客户开展了多项金融活动,如提供贷款优惠、为客户提供理财咨询等服务,增进客户与我行的互动关系,加深客户对我行的认同,增加资产管理份额。

3、风险情况的反馈:对于风险等级较高的客户,我行要及早给予风险提示,从而及时发现、及时纠正风险情况,确保不良资产不得以累积。

四、经营管理

经营管理是小额担保贷款业务的关键,我行在经营管理方面的自查主要从以下几个方面展开:

1、合规管理:我行要切实加强合规管理,按照相关法律法规制度开展经营活动,遵循公平、公正、公开的原则为客户提供全面的服务。

2、内部监管:我行要建立完善的内部管理制度,建立风险管理、内控管理等各类管理制度,强化对小额担保贷款业务的监督,确保小额担保贷款业务不造成倒逼公司财务状况不稳定的局面。

3、人员管理:提高员工的管理素质,培养员工的风险意识,确保员工在小额担保贷款业务中能够准确、及时地发现、反映风险情况,确保业务的顺利开展。

五、结论

从自查的角度来看,我行已经建立了较好的小额担保贷款风险管理、客户管理、经营管理等各种制度和机制,有效贯彻落实这些制度和机制,有保障地开展小额担保贷款业务。同时,在未来的工作中,我行还将不断加强自我需求,积极应对新的风险挑战,提高认识,完善制度,进一步降低不良资产率,保障客户的资产安全。

贷款自查报告(篇8)

随着我国经济的持续发展,人们对于生活品质的要求也越来越高。为满足日益增长的消费需求,消费贷款的使用逐渐普及,但随之而来的风险也在逐渐加大。为确保消费贷款的安全、合规,本报告针对消费贷款进行全面自查,并形成如下报告:

一、消费贷款的基本情况

我国消费贷款逐年持续增长,其余额在不断攀升。根据银监会公布的数据,截至2019年三季度末,我国个人消费贷款余额超过5.5万亿元,同比增长22.5%。同时,消费贷款利率也在逐步上涨。截至目前,我国不同银行的消费贷款利率普遍在5%~15%之间,较高的利率给借款人带来了更大的还款压力。

二、消费贷款存在的问题及对策

1. 消费贷款利率差异过大

我国不同银行的消费贷款利率有很大的差异,这一情况导致不同借款人在选择银行时难以做出理性的决策,较高的利率也使得部分受众不愿意借款。对此,银行应在做好风险管理的前提下,适当降低利率,为借款人提供更加优惠的贷款条件。

2. 消费贷款申请流程过于繁琐

对于部分需要急需借款的人群,申请消费贷款的流程过于复杂、繁琐,通过银行的申请也需要很长时间。为方便借款人,提高银行客户体验,银行应优化申请流程,缩短申请时间,提高贷款的放款效率。

3. 部分消费贷款企业存在不规范经营现象

部分消费贷款企业存在着不合规经营的现象,例如野蛮催收、虚假宣传、黑中介等。这些现象如果不得到有效遏制,将会对市场的健康发展带来极大威胁。为保障广大消费者利益,银行应加强对消费贷款企业的监管,建立严格的准入机制,对存在问题的企业进行处罚。

三、发挥消费贷款的积极作用

消费贷款以其快速放款,灵活用途以及便捷的流程等诸多优势,成为人们日常生活中不可或缺的一部分。为发挥消费贷款的积极作用,我们可以探索以下几个方面:

1. 扶持中小微企业发展

针对中小微企业发展的“短、小、快”的资金需求,提供低利息的消费贷款,有助于为企业解决短期资金困难,促进行业发展。

2. 发挥电商、消费场景的作用

电商平台销售的商品不仅丰富多样,还能够提供一定的折扣、优惠券等优惠方案,对于消费者有很大的吸引力。此时银行可以通过与电商平台合作,为消费者提供优惠的消费贷款方案。

3. 推动消费升级

地区政府和银行可以联合出台一些消费升级政策和方案,如借款人在使用消费贷款进行旅游、文化艺术、新能源汽车等领域的消费,可享受更加优惠的利率。这能够同时促进消费者的消费意愿,也能够带动这些新兴领域的发展。

综上所述,消费贷款一方面对提升人们的生活品质,推动经济发展起到了积极作用,但同时也面临着许多风险和挑战。银行应严格管理借款人的资信与风险,同时优化服务,为广大消费者提供更加便捷、优惠的消费贷款方案。

关于自查报告总结范例


关于自查报告总结(篇1)

联村联户 为民富民行动工作自查报告

区双联办:

自全省开展“联村联户、为民富民”行动以来,我中心领导始终高度重视,按照区委、区政府的总体要求和总体安排,广泛宣传动员,精心组织实施,积极开展对接工作,努力争取项目、资金,扎实有效推进各项工作顺利开展,使xx年双联工作取得了阶段性的成效。根据西联领办发〔xx〕52号文件的通知,我中心双联行动领导小组及成员对xx年双联工作进行了评议和自查,现将评议和自查结果汇报如下:

一、    评议和自查时间评议和自查自xx年12月3日开始于12月4日结束。

二、    评议和自查基本情况为了开展好这次评议和自查活动,中心领导按照上级要求,做了周密的安排。采取帮联干部评议、帮联干部自查、和帮联单位自查的方式对xx年我中心干部职工对帮扶村双联工作所做情况做了认真自查,其中:在帮联干部评议中涉及组织领导、宣传政策、反映民意、促进发展、疏导情绪、强基固本、推广典型及遵守纪律等评议满意度达到100%;在联户干部自查中涉及联系户计划制定、入户次数、民情日记撰写、宣传政策等xx项内容都表现优良;在 “联村联户、为民富民”行动联村单位自查中涉及组织领导、宣传政策、反应民意、促进发展、疏导情绪、强基固本、推广典型、遵守纪律等xx大项xx个小项中自查,xx项优,xx项良,xx项中。进一步说明我单位干部职工在xx年的“联村联户、为民富民”工作中取得了喜人的成绩,使我单位双联工作逐渐走向了常态化、长效化。

三、    存在问题和来年工作打算

xx年我中心双联工作虽然取得了阶段性的成效,但是在这次评议和调查中可以看出,还是存在一定的问题和不足:一是我中心帮扶干部的发展思路不够完善。二是提供致富信息不够及时。三是培育主导产业不够明确。四是推广典型不够准确。

XX年工作打算:1.加强理论学习,提升干部素养。通过认真学习十八大精神,不断扩展视野,增强大局意识和创新意识,理论与实践相结合,进一步开展好来年的双联工作。2.明确发展思路,创新产业帮扶。针对xx年我中心在xx村干部帮扶发展思路不够完善,提供的致富信息不够及时,来年我中心将更深层次了解各自帮扶户的具体情况,为他们制定更加各管实际的帮扶思路和计划,提供更加行之有效的致富信息,使我中心双联工作能够取得更好的成绩。3准确推广典型,及时报送信息。在经后的双联工作,我们将对先进个人和良好经验,采用信息报送的撰写典型材料的方式及时报送上级单位及双联办,让双联活动中优秀的干部、典型的事迹、良好的经验能够得到广泛交流和推广,使双联工作能够得到更有效的发展。

关于自查报告总结(篇2)

财务人员自查报告精选(一)

公司财务主管述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。

第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。

六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人,充实了两级机关财务部门骨干力量,地市营销中心财务队伍进一步发展,基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务管理的热点、难点问题,举办不同层次财务研讨会4次,在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇,标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

财务人员自查报告经典(二)

为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2012]xx号)文件的要求,xx镇对财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:

一、加强领导,精心组织

财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

二、基本情况及自查结论

(一)财务机构和人员设置情况

1、xx镇单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,有会计人员xx人,其中大学本科学历xx人,高中学历xx人,有xx人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

(二)内部控制制度建立情况

1、岗位职责。根据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。

通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行,已做到会计、出纳分设,帐、款分管,预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管,并记有银行存款日记账,按时与银行进行核对,有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办,最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

(三)财政预决算执行及收支情况

1、地方财政一般预算收入执行情况。

,全年完成一般预算收入xx万元,为年初预算数xx万元的xx%,较上年完成的xx万元增收xx万元,增长xx%。

2、地方财政一般预算支出情况

20,地方一般预算支出xx万元,比上年增支xx万元,增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元,比上年xx万元增支xx万元,增xx%。

3、一般预算平衡情况

地方一般预算收入xx万元,加上级补助xx万元,加上年结余xx万元,收入总计xx万元;一般预算支出xx万元,加上解支出xx万元,支出总计xx万元;收支相抵,全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。

4、基金收支及平衡情况

本年收入xx万元(上级专款),本年安排支出xx万元,年末无结余。

(四)预算外资金收支情况

上年预算外资金结余xx元。2011年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元,统筹资金收入xx元),2011年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元,统筹资金支出xx元),年末累计预算外资金结余xx元,其中:专项资金结余xx元,一般预算外资金结余xx元,统筹资金结余xx元。

(五)自查结论

1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题。

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。

3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。

5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。

6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。

7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。

8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。

9、无擅自开立、使用账户等问题。

三、存在的问题及处理意见

(一)会计基础规范化建设中存在以下问题:

1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证摘要不清晰地情况。 3、有部分附件单据未盖附件章。 4、不注重业务处理的细节。

处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

(二)单位往来款项中存在的问题

1、债权债务数额大,性质不清。 2、长期挂账,大部分是统管以前形成的。 3、财统办文体类原会计账务移交不清,往来款不明。

处理意见:对债权债务进行清理,区别性质,采取经济及法律手段清收,防止国有资产流失。

(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理意见:加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。

(四)会计电算化工作滞后,会计人员电算化技能参差不齐,除总预算、预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账。

处理意见:根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作,并建立与之相适应的信息系统管理制度。

(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题

1、补助性资金和项目资金的管理中,已按有关要求进行事前、事后公示,但没有注重图片信息的收集、整理工作,缺少管理痕迹。

2、补助性资金和项目资金的监管中,按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管,但未形成规范的表格材料。

处理意见:严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。

财务人员自查报告推荐(三)

在司法厅召开监管安全通报会,监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组,开展安全工作自查自纠活动之时,我财务部积极响应安全工作的号召,认真学习活动精神,从监内发生的“4、2”事件中吸取教训,认真贯彻执行安全工作自查自纠活动,强化科内全体民警干部的安全防范意识。

财务部认真对待安全工作自查自纠活动,组织全科民警干部学习此次活动精神,以提高科内民警对安全工作重要性的认识,同时针对自查自纠内容,结合财务部工作的特点,进行自我检查,以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题,并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和建议,使自查自纠活动落实到实处,不流于形式。

在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民警是一支各项素质较高的队伍。在队伍建设方面,认真执行党的监狱工作政策,严格依法执法,各岗位上的民警工作事业心、责任感强,每位民警各施其职,各尽其能,认真遵守工作纪律和工作规范,提高单位时间工作效率,相互配合,相互制约,确保财务工作的正常有序,合理公正,保证监狱财产物资及经济资料的安全,较好的履行了财务部门的各项职能。

安全工作警钟应当长鸣,我们每位民警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱,我们应该深刻认识监狱安全工作面临的严峻形势,时刻保持清醒的头脑,从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训,总结经验,避免侥幸心理,定期开展安全工作教育及宣传,时刻提醒全体民警安全的重要性,从思想上强化安全意识;财务部虽然不直接从事安全生产工作,但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建造,我们也应当引起重视,检查施工现场的安全工作是否到位,以确保施工安全和监管安全,为工程的顺利完工尽自己的一份责任。

安全工作涉及到每位民警的切身利益,我们应当结合安全自查活动中的民警廉洁自律方面的检查内容进行检查及互查,切实充分开展安全工作自查自纠活动,我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自己的工作,热爱自己的工作,使财务工作更好的开展。

财务人员自查报告热门(四)

市政府办公室:

我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,

财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

财务人员自查报告最新(五)

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会,财务工作自检自查报告。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。

(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。

(四)财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。

(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范,2-3人就成立单独的工会委员会,有的将49个单位组成一个联合会,这些单位既不在一个地域,也无共同的行业特点,工会组织难以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六)人员素质不高,会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据,开出的收据无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。

二、原因及分析

(一)财政划拨工会经费的问题

地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。

关于自查报告总结(篇3)

随着社会的不断发展,各行各业都需要不断提升自身的发展水平和服务质量。自查报告作为一种自我反思和评估的方式,成为了各个机构和企业必备的一环。通过自查报告,组织可以将自身的问题和缺陷暴露出来,并及时采取措施进行改进。以下是本次自查报告的总结。

本次自查报告对我机构存在的问题进行了全面、深入地分析。通过对人员组织、工作流程、资源利用等方面的审查,我们发现了一些潜在的问题和隐患,如人员流动频繁、沟通不畅、资源浪费等。这些问题的存在严重影响了工作效率和团队合作能力,需要及时解决。

本次自查报告提出了一些改进建议和措施,以解决上述问题。例如,针对人员流动频繁的问题,我们可以加强员工培训和福利待遇,提高员工的职业发展空间和满意度,从而增加员工的工作稳定性和归属感。对于沟通不畅的问题,我们可以采用定期团队会议和信息共享平台等方式,加强内部交流和沟通,提高协作效率和信息传递的准确性。对于资源浪费的问题,我们可以优化资源配置,减少浪费,提高资源的利用效率。

本次自查报告对过去一段时间的工作进行了总结和评估。通过对各项指标的比较和分析,我们发现了一些工作的亮点和进步之处,同时也看到了一些不足之处。总结和评估工作的目的在于发现问题、总结经验,为下一步的工作提供参考和指导。我们要善于发现问题并加以解决,同时也要及时表扬和肯定工作中的亮点和成绩,激励团队的士气和工作积极性。

本次自查报告对下一步的工作提出了明确的规划和目标。通过对当前工作环境和市场趋势的分析,我们制定了具体的发展战略和目标,包括提高服务质量、拓宽客户群体、增加市场份额等。同时,我们也明确了工作重点和工作计划,以确保目标的顺利实现。

通过本次自查报告的总结,我们对机构的发展现状及未来有了更清晰的认识,指出了存在的问题和改进的方向。同时,我们也得到了提升团队凝聚力和协作能力的宝贵经验,对于未来的工作起到了积极的促进作用。希望在下一阶段的工作中,我们能够按照报告中的建议和措施,不断改进和提高,为机构的可持续发展贡献力量。

关于自查报告总结(篇4)

近年来,随着国民经济的快速发展和社会进步的不断推进,我国的各项工作也在不断加快步伐。为了进一步提高党风廉政建设的水平,规范党员干部的行为,保持党的先进性和纯洁性,各级党组织开展了一系列自查工作。以下是我所在单位自查报告的总结。

对党组织建设的自查存在一些问题。通过此次自查,我们发现,在党组织建设方面,一些党支部和党员存在着组织意识不强、思想认识不足的问题。有些党员对党的组织不够了解,对党章党规的学习不够认真,社会主义核心价值观的理解不够深入。由于组织部门工作不到位,对党员的组织教育管理不够严格,一些党员的党性观念在日常工作中表现得不够明显,甚至有的党员利用职务之便违法乱纪。因此,我们对党组织建设提出了一些建议和改进措施,如加强党员组织教育工作,加强组织纪律建设,严格执行党内工作制度,完善党员的奖惩机制等。

在干部选拔任用方面存在一些问题。通过此次自查,我们发现,在干部选拔任用中有一些表面化问题,如有的干部选拔过程不够公开透明,选拔标准不够明确,存在着人情关系干扰公正选拔的现象。一些党员干部未能严格遵守干部纪律,个人私心私利超过公共利益,大搞个人主义、官僚主义,严重影响了党的形象和政府的公信力。因此,在干部选拔任用方面,我们提出了加强干部考核评估工作,建立有效的考核机制,坚定不移地推进选人用人工作的民主化、制度化等建议。

在执行党的有关纪律和规矩方面存在一些问题。自查过程中,我们发现一些党员干部存在着不执行党中央决策部署的问题,以及违反有关规定的行为。这些行为严重损害了党的形象,严重影响了党员干部队伍的纯洁性和先进性。因此,我们对此提出了加强党纪党规教育和监督执纪问责工作的建议,进一步增强党员的纪律观念,同时严肃查处违纪违法行为。

在党风廉政建设方面存在一些问题。自查过程中,我们发现一些党员干部存在着不作为、懒政怠政的问题,甚至有的党员干部滥用职权,以权谋私。这些行为严重损害了党员干部的形象,严重影响了广大党员群众的积极性和参与度。因此,我们建议加强党风廉政建设的教育宣传工作,强化党员干部的廉政意识,加强监督执纪问责工作,营造风清气正的政治生态。

小编认为,通过此次自查工作,我们总结并深刻认识到了存在的问题和不足之处。针对这些问题,我们提出了针对性的建议和改进措施,以进一步加强党风廉政建设,规范党员干部行为,保持党的先进性和纯洁性。相信在各级党组织的共同努力下,党的建设工作将取得更加显著的成果,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更加积极的贡献。

关于自查报告总结(篇5)

通过师德师风学习,我深刻的认识到教师队伍素质的高低直接关系教育事业的成败,学高为师,德高为范。师德是教师最重要的素质,加强师德建设是教师队伍建设最为重要的内容,教师的一言一行、一举一动无时无刻不在潜移默化地影响着学生。因此,师德师风的好坏往往影响和决定了学校的校风和学风的好坏。教师不仅要教好书,

还要育好人,各方面都要为人师表,使我更加深刻地认识到加强师德师风建设的重要性。教师首先自己要有高尚的道德情操,才能以德治教、以德育人。以高尚的情操引导学生全面发展,在此我就我个人在师德师风学习活动中发现的问题做自我剖析:

《教师法》,按照《中小学教师职业道德规范》严格要求自己,奉公守法,遵守社会公德。忠诚人民的教育事业,为人师表。

业务水平,严格执行师德规范,有高度的事业心、责任心、爱岗敬业。坚持“一切为了学生,为了学生的一切”,树立

正确的人才观,重视对每个学生的全面素质和良好个性的培养,与每一个学生建立平等、和谐、融洽、相互尊重的关系,关心每一个学生,尊重每一个学生的人格,努力发现和开发每一个学生的潜在优秀品质,坚持做到不体罚或变相体罚学生。利用学科特点加强对学生的思想教育,提高他们的思想素质,激发他们的学习积极性,努力提高教育教学质量。

注意言行,不讲粗话,以模范对学生做出表率。外出学校、注意自己的形象,不参加任何赌博活动和其他对社会造成不良影响的活动。时时刻刻提醒自己要严于律已,保持良好的生活习惯。

4在团结协作方面我总是和同事良好合作,谦虚谨慎,尊重同事,虚心向他们学习,共同讨论,探索教学规律。

经过近阶段的师德师风教育学习,我深深地体会到“敬业,爱岗,奉献”的内在核心。自己还存在着诸多不足及根源:

1、教育理论学习不够透彻,只停留在表象上,没有从实质上深入研究,导致教学过程中出现很多困惑,甚至对某些教育政策的出台持观望的态度。其根源于本人主观上思想怠惰,不思进取,客观上理论修养不够。

2、业务有待提高,本人多年机电类专业课教学,虽说科目种类较多,但毕业时间较长,知识体系老化,不能与时俱进。其根源于思想僵化。

评评课,没有把教学经验总结下来,很少写教研论文,只做井底之蛙,没有走出学习,究其原因,教学任务重,时间少,写作水平低,不善于积累。

针对性以上缺点,本人提出整改和努力意见如下:

1、认真学习教育教学理论,积极参加学校教育部门有关学习活动,把时间用在业务钻研上勤劳苦钻,精益求益。

2、加强专业知识学习,虚心求教,探索教学理论,改进教学方法。

积极性。团结互助,发扬奉献精神。

关于自查报告总结(篇6)

除隐患提能力自查报告(一)

为积极贯彻落实公司在20**年10月8日下发的认真落实安全生产和安全隐患排查安全会议精神的通知,针对20**年9月26日xx县居民小区、xx市xx小区及xx宜居居民小区发生天然气爆炸事故的具体案例分析,明确指出,在冬季安全事故高发期,我们一定要提前预防,提高安全意识,全面保障今冬安全用气。天然气爆炸事故属于高危险事故,危害性极大,辐射范围广,后果极其严重。针对近期宁夏地区安全事故频发,我站已全面进行了加油站安全隐患自检、自查工作,现将安全隐患排查内容和结果汇报如下:

一、全面开展加油站设备、设施安全隐患自查自检。

**年10月9日,xx站全体员工(加油员、加气员、压缩机工、维修组)在站长xx的安排下,针对各自岗位特点,全面开展安全隐患自查工作,重点对油库区、压缩机房,加气机、加油机、储气井、卸气柱等重点区域进行检查,发现问题如下:

(一)、油库区域存在的安全隐患

存在问题1:油罐内罐体生锈严重,杂质较多,导致售油机滤网经常堵住,出油速度慢,枪头经常堵住。原因分析:1#油罐原装90#汽油,由于90#汽油停售许久,导致1#油罐空置,后因93#汽油销量上升,经综合考虑油气管理中心决定在1#油罐放入93#汽油,以满足实际销售需要。解决方法:油罐除锈,建议对1#油罐进行内壁清洗。以保证油品纯正,解决杂质堵加油机滤网、枪头现象。

存在问题2:油罐罐体下沉原因分析:3#油罐内装93#汽油,由于油罐使用年限已久,初建时地基未曾夯实导致罐体下陷,现地面上已有明显下陷痕迹,解决方法:建议对3#油罐及时做地基夯实,以保证后期安全使用。

存在问题3:罐盖子渗水严重起不到防护作用。原因分析:油罐盖子年久未修,下雨。有裂缝导致雨水下渗。建议解决方法:建议公司重新量灌口尺寸,定做油罐盖子;每次下雨后及时找人清理积水防止积水渗漏到汽油里。

(二)压缩机房设备存在的安全隐患

存在问题1:压缩机房电控柜发热,存在低配置高负荷的危险运行情况。原因分析:控制柜最初购置安装时,未能准确预计后期生产情况,使用了低型号的接触器导致设备负荷过高,设备发热。建议解决方法:建议公司根据我站实际生产情况重新定做满足生产需求的低压配电柜,永绝后患,全面保障设备的安全运行。

存在问题2:压缩机设备维修、保养不及时。原因分析:主要是由于对机器常用的、易损耗零部件购进不及时,导致机器维修保养不及时。建议解决方法建议公司提高机器常用配件的采购审批手续,增加常用配件备用数量,将常用配件和预存以备急用。

(三)场站设备存在的安全隐患

存在问题1:车辆出入站无秩序,不能遵循西进东出的规则。原因分析场站无进出口标志,司机进出没有一定的规律可循。建议解决方法增设场站进出口标志;在出入口处增设减速带,防止车辆进出站时车速太快造成不必要的损失;增设车辆导向员或指使性标牌,正确引导车辆进出站。

存在问题2:加油机计量不准每100升汽油超出标准量1.19升;原因分析:加油机使用年限已久,流量计磨损较严重时客观存在的设备原因。建议解决方法重新找技术监督局相关人员来重新调整计量器;更换新的加油机。

存在问题3:摩托车加油时距离加油机太近,达不到相关标准4—5米的要求解决方法:将摩托车加油区改至出口处距离11#加油机4—5米处。

二、提高安全意识,加强员工思想教育。

定期组织员工学习安全常识,进行安全知识学习并对学习情况进行检查和考试,请消防中队定期对加油员,压缩机操作工学习灭火器等消防器材的使用方法,针对不同的险情进行应急预案演习。增强紧急突发情况下的应变能力,为公司的安全生产保驾护航。

除隐患提能力自查报告(二)

为提升基层经营管理能力,解决制约支行经营管理的长期性、普遍性重大问题,服务和支撑全行改革与发展、结合**年省、市分行“除隐患、提能力”活动方案,支行积极扎实推进“除隐患、提能力”为主题的集中整治活动。

学习教育做“加法”贯穿始终

为集中整治活动建设奠定良好的基础,推动业务经营更上新台阶,吉安县支行召开了“除隐患、提能力”为主题的集中整治活动的启动大会,全面启动集中整治活动。首先抓好动员学习,县支行统一组织机关全体人员和各个网点的全员开展集中学习,并要求在学习所有内容的基础上,做到学习有内容、有记录、有笔记、有体会、有检查、有总结。其次通过广泛深入的学习动员,引导广大员工深刻领会开展集中整治活动的重要意义,奠定开展集中整治活动的思想基础,对于开展好“集中整治活动”活动后续各项工作,对于县支行各级员工严格落实监管要求、依法开展经营和管理工作具有重要意义,并将一直贯穿活动始终。

风险隐患做“减法”逐个排除

县支行积极组织,围绕支行组织领导、信贷管理、运营管理、品牌声誉、安全保卫、法律合规、财务管理、信息科技等方面查找重点问题,分析原因、解剖问题、化解隐患,实现排除隐患的效果。对目前各条线存在的风险隐患进行深入讨论和认真剖析,其核心是落实《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》,开展八个领域的集中整治,包括:

一是组织领导集中整治,重点围绕领导班子建设、员工队伍建设、风险防控体系建设等开展;

二是信贷管理集中整治,重点围绕贷前审查、贷款发放、贷后管理、抵制押物管理、逾期贷款管理、资产保全等开展;

三是运营管理集中整治,重点围绕集中授权、公司结算、柜面现金、重要单证与印章管理、代收付业务、业务库运行、会计稽核、中央预算业务、商易通、pos收单、理财产品销售、存款实名制以及“老存单”兑付管理等开展;

四是品牌声誉集中整治,重点围绕新闻舆情应对客户纠纷、网点服务、代理保险、电话银行客户服务等开展;

五是安全保卫集中整治,重点围绕员工安全意识、安全规章制度、监控和报警设备使用管理、自助设备、突发事件处置、业务库管理等开展;

六是法律事务集中整治,重点围绕合同管理、诉讼管理以及司法协助工作的规范性等开展;

七是财务管理集中整治,重点围绕收入管理、成本费用、现金管理、授权审批、固定资产投资以及采购管理等开展;

八是信息科技集中整治,重点围绕支行信息安全意识、规章制度建设、内外部信息安全防范、科技队伍建设情况等开展。

关于自查报告总结(篇7)

近年来,食品安全问题备受关注,学校食堂的食品安全更是备受关注。为了确保食堂的食品安全问题得到有效管理和控制,我校对食堂进行了自查,并编写了自查报告,以下是对该自查报告的总结。

在食品采购方面,我们严格执行食品采购管理制度,建立了健全的供货商档案,定期对供货商进行评估和考核。每批食材都要进行验收检查,确保食材的质量安全。同时,我们对过期食材进行了分类处理,严格禁止使用过期食材。食品的存储和配送也得到了有效的管理和控制,保证食品的新鲜和卫生。

在食品加工过程中,我们加强了员工的培训和管理。每位员工都要接受食品安全知识的培训,并且定期进行食品安全知识考核。在食品加工过程中,我们严格执行食品加工操作规程,确保食品加工的卫生安全。厨房设备的维护和清洁也得到了加强,保证食品加工过程中的环境卫生。

在餐饮服务环节,我们加强了餐厅卫生和管理。定期对餐厅进行卫生检查,并对发现的问题及时整改。同时,我们建立了客户意见反馈机制,鼓励学生和教职工提出意见和建议,以改进食堂的服务质量。针对食品残留的问题,我们加强了餐具的清洗和消毒工作,保证餐具的清洁卫生。

在食品安全管理方面,我们建立了完善的食品安全管理制度,明确了食品安全的责任部门和责任人。定期对食品安全管理制度进行检查和评估,确保其有效性和可行性。同时,我们加强了对食堂食品安全隐患的排查和整改工作,建立了食品安全隐患台账,及时整改食品安全隐患。

通过这次食堂自查报告,我们对食堂的食品安全问题有了一个更加清晰的认识,也找到了一些问题,下一步将进一步加强对这些问题的管理和控制,以提升食堂的食品安全保障水平。希望在全体师生的共同努力下,我们的食堂能够为广大师生提供更加安全、健康的餐饮环境。

关于自查报告总结(篇8)

自查报告是组织或企业对自身经营管理状况进行全面评估和自我审查的一种重要手段。通过自查报告的编写,可以发现过去存在的问题、不足之处,并提出相应的改进措施。下面将根据标题详细具体且生动地写一篇超过1000字的文章,阐述自查报告的总结。

自查报告的编写是一个全面系统的过程,要把握好以下几个环节:报告的目的和范围明确、问题分析准确、数据分析具体可行、改进措施合理有效、评估结果具备参考价值。

在撰写自查报告之前,明确报告的目的和范围是非常重要的。报告的目的是为了发现企业的问题和不足,并对其进行改进;报告的范围一般包括组织结构、经营管理、质量控制、员工素质等多个方面。在明确目的和范围后,才能有针对性地查找问题,并提出相应的解决方案。

问题分析的准确性是保证自查报告的有效性的关键所在。在进行问题分析时,需要对企业的各个方面进行全面细致的调查和了解。只有通过准确的问题分析,才能找出问题的根源,并有针对性地提出解决办法。应该注意的是,问题分析不仅要明确问题的存在,还要对问题进行具体描述,指出问题对企业运行和发展的影响,以及导致问题的原因。

数据分析在自查报告中也占有很重要的地位。数据分析是对企业运营和管理情况进行量化评估的一种方法。通过对各项数据的统计和分析,可以客观地反映企业的绩效和存在的问题。例如,可以通过销售额、市场占有率、客户满意度等指标,对企业的经营状况进行评估。同时,数据分析也能够对比不同时间段或不同部门之间的差异,为进一步改进提供科学依据。

改进措施的合理性和有效性是自查报告的重要内容之一。在自查报告中,需要对已发现的问题提出相应的改进措施,并说明实施的可行性和预期效果。改进措施应该有针对性和可操作性,要结合实际情况,能够解决问题并提高企业的运营效率和竞争力。同时,改进措施要注重可持续发展的思路,考虑到长期的运营和管理需求。

评估结果是自查报告的重要组成部分。自查报告综合分析了企业的经营状况和存在的问题,并提出了改进措施。评估结果既需要客观地总结企业的优势和不足,也要对改进措施的实施效果进行量化评估。评估结果要有参考价值,供企业后续的经营决策和改进管理提供有效依据。

自查报告的总结是一个严谨细致的过程,需要对报告的目的和范围明确、问题分析准确、数据分析具体可行、改进措施合理有效、评估结果具备参考价值等方面进行充分考虑。通过认真编写自查报告,并实施相应的改进措施,企业可以更好地发现和解决问题,提升自身的经营管理水平,达到可持续发展的目标。

最新自查报告总结


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自查报告总结 篇1

陶春旭口腔门诊部医疗乱象专项整治自查报告

林甸县卫健局:

根据省卫生健康委、省网信办等8部门《关于开展医疗乱象专项整治活动的通知》(黑卫医发〔2019〕26号)精神,为打击和整治医疗诈骗、虚假宣传、乱收费、骗保等医疗乱象,净化我县医疗行业环境,促进医疗行业规范有序发展,切实维护人民群众健康权益,现对本诊所进行自查自纠,自查结果如下:

一. 应查的主要问题:

1.严厉打击各种违法违规职业行为。

2.依法依规查处医疗机构买卖、转让、租借《医疗机构执业许可》或《医师执业证书》行为 3.严肃惩治超出登记范围开展诊疗活动行为

4.严厉打击使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作行为。 5.依法依规查处出具虚假证明文件行为

6.严厉打击制售假药及药品采购、销售、库存管理混乱等行为 7.查处以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品等违法违规行为。 8.严厉打击虚假诊断、夸大病情或疗效、利用“医托”等方式,欺骗诱使、强迫患者接受诊疗和消费等违法违规行为 9.严厉打击医疗机构校验过程中的违法行为

10.严肃处理违反“看病不求人”相关规定的行为

11.12.13.依法查处医疗废物处置过程中的违法行为,严厉打击丢弃、买卖医疗废物等违法行为

严格治理医疗污水,严肃查处直接排放未经严格消毒的医疗污水等违法行为

.严肃查处违规收受“红包”、回扣,不在集中采购平台上采购药品和医用耗材等行为 14.重点查处:通过虚假宣传、以体检等名目诱导、骗取参保人员住院的行为;留存、盗刷、冒用参保人员社会保障卡的行为;虚构医疗服务、伪造医疗文书或票据的行为;虚记、多记药品、诊疗项目、医用耗材、医疗服务设施费用的行为;串换药品、器械、诊疗项目等恶意骗取医保基金等行为

惩治医疗机构未取得《医疗广告审查证明》或未经卫生健康部门审查备案和违反《医疗广告审查证明》规定发布医疗广告的行为

查处分解(拆分)手术或检验检查项目等乱收费行为 15.16.17.18.19.查处不按规定公示,未按照要求公示药品、医用材料及医疗服务价格的行为

查处未按照项目和计价依据收费等行为

查处违反诊疗常规,诱导医疗和过度医疗,特别是术中加价等严重违法行为

二. 存在的主要问题:

我门诊在自查过程中未发现主要问题的错误行为。 三. 整改问题的主要措施:

提高思想认识,加强组织领导。整治医疗乱象是规范医疗行为、提升医疗质量、排除医疗隐患的有效方法,是促进医疗机构高质量发展的重要推动力,建立协同机制,落实职责要求。各相关部门要按照职责分工各司其职、相互协作、协同监管、依法履职,统筹发挥职能作用,形成工作合力,开展好医疗乱象整治行动,对涉及其他部门职责的案件线索,要及时移送相应部门;对涉嫌违法犯罪的案件线索,要及时依法移送公安机关。

自查报告总结 篇2

按照XX市委办公室、市政府办公室《关于做好全省推动非公经济跨越发展情况督查准备工作的通知》精神和督查重点,我市认真组织开展了自查,进行了深入总结和分析,现将自查情况汇报如下:

一、非公有制经济发展现状及特点

近年来,XX市从优化发展环境、加大财政投入、减轻企业负担、完善扶持政策、健全服务体系等方面入手,在政策上支持,发展上引导,环境上保护,极大地推动了非公有制经济快速健康发展,非公有制经济已成为全市经济发展的重要力量,并在繁荣城乡经济、优化产业结构、增加财政收入、扩大就业渠道等方面发挥了重要作用。

截止2012年底,全市非公经济数量达8922户,其中:非公经济私营企业户数1193户,个体工商户数7729个,占到市场比重的94%,资本总额达 20.05亿元。非公经济注册资金过千万元企业24个,销售收入过亿元企业全市共1个,过千万元企业全市共29个。非公经济增加值达39.367亿元,占经济总量的比重达到50.3%,对全市经济增长的贡献率达到53%,吸纳就业人员达2.74万人,占全市从业人数的71.3%。全市非公有制经济发展的主要特点是:

1、非公经济发展速度不断加快。XX市2012年非公经济发展与 2011年相比增幅达29.2%,其中,非公经济增加值所占比重、对全市经济增长的贡献率以及吸纳的从业人员占全市从业人员的比重较2011年相比分别提高了2.41、6.35、7.53个百分点。主要通过实施项目带动战略,大力开展以商招商、以企招商活动,引进了浙江正泰、力波科技、南特动漫等一批非公企业,非公经济的综合实力明显增强,发展速度不断加快。

2、非公经济发展规模不断壮大。截止2012年底,全市私营企业净增52户,达到1193户。其中,全市规模以上非公有制企业60户,占规模以上企业总数80户的75%。涌现出了凌云实业、天河实业、现代实业、西部矿业、大成石材等一批龙头企业,形成了一批市内外颇具影响的非公有制企业,新引进吉隆机械生产项目、津环宇石材园续建、龙行天下国际旅游度假城项目、大成石矿有限公司石材项目、敦煌文化雕塑博览园等为主的一大批投资1亿元以上的企业20多家,为我市非公有制经济发展增添了新的动力。

3、非公有制经济结构不断优化。截止目前,全市非公有制经济在第一、二、三产业中的增加值分别达到2.77、9.87、17.8亿元,分别占第一、二、三产业增加值的22.55%、54%、54.05%,非公有制经济结构进一步优化。

4、非公有制经济科技创新不断加快。先后开发生产了人造石材、聚苯硫醚、钒铁、钒氮、钢板洗涤济、化学浮选济、罗布麻茶、力神咖啡等10多个新产品新技术项 目;全市非公企业拥有自主知识产权和专利24项,其中,近三年获得自主知识产权13项,目前已实施转化专利技术17项,2012年实现产值1亿元。

5、非公有制经济贡献率不断提高。2012年,全市非公有制经济上缴税金2.84亿元,对本级财政的贡献率达到51.6%,分别比2011年增长了146.95%和提高了16.6个百分点;涌现出了凌云实业等纳税千万元以上和立新房地产开发有限公司、天河实业等纳税500万元以上的非公有制企业4家;非公经济人士积极参与光彩事业,在全市大型活动中累计捐款捐物320多万元。

二、扶持非公经济跨越发展的主要做法

去年以来,XX市坚持“抓大不放小、抓公不放私”的原则,紧紧依托资源优势,充分挖掘非公企业自身潜力,从政策上引导、管理上规范、服务上优化、资金上扶持、人才上支撑,使非公经济呈现出蓬勃发展的强劲势头。

1、不断优化非公经济的发展环境。一是制定扶持发展政策。在认真贯彻落实省委、省政府《关于推动非公有制经济跨越发展的意见》(甘发[2012]19号)、《关于加强全省非公有制经济领域各类商会协调发展的意见》(甘发 [2011]45号)和XX市《关于大力发展非公有制经济的意见》(酒发[2012]92号)、《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(酒发 [2012]93号)的基础上,制定下发了《关于大力发展非公经济的意见》、《关于印发XX市2013年农业农村经济发展奖补政策的通知》,出台了《XX市促进投资优惠政策》、《XX市促进旅游业发展奖励扶持办法》、《XX市银行业金融机构支持地方经济发展目标考核及奖励实施办法(试行)》,修订完善了《工业园区优惠政策》、《项目建设和引资奖励暂行办法》、《争取资金奖励暂行办法》等一系列配套政策。二是提升服务水平。坚持“非禁即准、非限即许”的原则,简化行政审批程序,降低市场准入门槛,在项目准入、税费征收、土地使用、人才培养等方面为非公有制经济发展壮大提供便利条件,对所建项目要一律平等,一路绿灯,坚决杜绝无故拖延、吃拿卡要、随意设槛及乱收费、乱罚款、乱摊派等现象。市规划部门对受理的涉及非公经济初次报批项目,规划办理时限由《行政许可法》规定的20个工作日缩减到15个工作日内回复审批意见,《建设项目规划选址意见书》15个工作日内办结,《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》10个工作日内办结,规划竣工验收项目验收合格后5个工作日内核发《建设工程竣工规划验收合格证》。农牧局出台了“对于新建气调库储量在2000吨、5000吨以上的农业产业化企业,分别以奖代补10万元、20万元”的政策,2012年通过积极争取甘肃省农业产业化专项扶持资金255万元,对全市5家农业产业化企业进行扶持。人社部门组织75名高校毕业生到市内企业和非公有制经济组织见习就业,见习毕业生每人每月发放生活补助费500元,共计发放75000元。税务部门严格落实我市《关于大力发展非公有制经济的意见》中关于非公企业增值税、营业税、企业所得税等相关优惠政策,其中:国税局全年减免增值税2674.3万元,地税局为非公经济减免税1939万元。科技局组织1家非公企业申报创新基金项目,帮助企业争取资金 60万元。三是搭建参政议政平台。通过政治安排,提高了非公经济代表人士的社会地位,先后有43名非公经济代表人士分别担任了XX市和我市的“两代表一委员”,并组织非公经济人士参加市上的政情通报会,为他们有序参与社会、政治事务创造了良好的环境。四是加大宣传力度。开设了“服务敦煌经济转型跨越”、“非公经济风采人物”等多个专栏,采取言论、消息、专访、字幕等多种形式进行宣传。去年以来,地级以上主流媒体刊登、刊播敦煌非公经济发展相关稿件100余篇,市内新闻媒体共刊登、刊播非公有制经济发展相关稿件500余篇。在全市非公经济发展大会上,市委、市政府对作出贡献的30名非公经济发展先进典型进行了表彰。

2、有力破解制约非公经济发展的瓶颈问题。融资难一直是影响和制约非公经济快速发展的瓶颈。去年以来,XX市加强了企业与金融机构之间的沟通协调,建立了文化旅游投资、城乡建设投资、清洁能源开发等三大融资平台,加强银企合作。在充分引导利用民间资本的同时,加快发展民间担保融资机构,建立多种资金来源、多种组织形式、多个层次参与的担保体系。充分吸纳民间资本,允许民营企业资本与其他资本按同等条件进入银行业,大力鼓励有一定经济实力的非公经济人士组建小额担保贷款公司,把积聚民间资本作为非公有制经济融资的重要渠道,现已成立小额贷款公司7家,开张营业的4家小额贷款公司发放贷款202笔、4536.1万元,各项贷款余额4117.95万元;成立5家担保公司,开张营业的4家担保公司共担保122笔、9018.8万元,累计担保金额达21225.9万元。

3、深入开展“民企陇上行”专项行动。去年以来,我市把开展好“民企陇上行”专项行动作为组织实施“五个年”活动,助推全市经济转型跨越发展的重大举措来抓,发动全市各级领导干部、非公经济界人士和各类商会广泛开展大招商、招大商活动。紧紧围绕光能、风能、矿产、农产品、文化旅游等资源优势,坚持以资源换项目、以资源换装备、以资源换产业的思路,科学规划了“石灰岩-碳酸钙-pvc-塑胶制品”等8条循环经济产业链,包装了100个对外招商项目。编印了《招商引资项目目录》、《敦煌投资指南》,制作了《敦煌之约》宣传光盘,经过认真筛选,有31个项目被纳入了全省“民企陇上行”招商引资目录,进行统一招商。邀请甘肃有色金属地质研究所、西北矿冶研究院等11家科研院所专家,论证策划,重点包装了40个固定资产投资亿元以上重大项目,为对外招商引资做了充分准备。2012年,由市级领导带队,成立招商小分队外出招商58批次,通过多种招商方式,引进了吉隆机械、大成石材、招金产业园、龙行天下等一大批非公项目落地敦煌。截至年底,全市共签约项目119个,签约资金537亿元,其中,实施招商项目117个,涉及投资242亿元,已完成投资89.7亿元(其中非公经济项目102个,完成招商引资51.6亿元,实际完成投资 35.5亿元)。今年以来,我市组织3个招商小分队,由市级领导带队,分赴多个省市区开展项目推介、招商引资活动。截至目前,共接待客商12批次45人,实施招商引资项目13个,完成投资2.7亿元。其中,新落实千年敦煌暨世界佛教文化园、敦煌悦榕酒店、世界葡萄园主题公园、敦煌雅丹国际户外运动基地、雅丹旅游观光服务等5个招商引资项目,涉及投资65.7亿元。

4、广泛搭建促进非公经济发展的服务平台。进一步加强对非公经济的组织领导,成立了XX市非公经济发展协调领导小组,明确了各部门、各单位在促进非公有制经济发展中的职责,组建了非公经济发展协调领导小组办公室。建立了非公经济项目发展联系制度,对投资在5000万元以上的项目,由市非公有制经济发展协调领导小组指派帮办小组负责落实,涉及哪个部门,由那个部门负责全程办理,在法定时限内提高效率、优质限时办结。建立了非公经济企业家座谈会制度和征求意见制度,对非公企业在招商引资、项目建设等各项政策落实中提出的意见建议、亟需解决的问题进行了及时协调解决。建立了非公经济代表人士考察学习制度,有计划地分批组织多次外出考察活动,由市政府分管领导,带领相关部门负责人赴经济发达在区考察学习。去年以来,先后组织2批非公经济企业代表赴美国、澳大利亚、新西兰进行了观摩考察,学习先进管理经验,加强对外宣传、开展项目洽谈,为非公经济发展搭建了良好平台。

三、非公有制经济发展中存在的问题

随着市场经济的纵深发展,在我市非公经济的发展中还存在一些薄弱环节和问题,主要表现在:

1、发展起点仍然不高。非公有制企业鉴于自身特点,主要表现起步水平较低,原始积累不足,低水平重复投资较为普遍,投资盲目性较大、追求目标短期化,发展缺乏长期战略和长远眼光。

2、融资渠道仍然不畅。银行发放贷款准入门槛较高、担保抵押机制不够灵活、存贷比严重失调等不利因素,使融资难、贷款难等问题依然存在,严重影响非公有制经济发展。

3、科技含量仍然不高。非公有制企业选择的多为技术门槛和管理门槛相对较低的领域,缺乏长期固定的具有高新技术能力的人才,导致这些企业具有核心竞争力的特色产品少、高附加值产品少、精深加工产品少、特色产业规模不大;非公有制企业缺乏品牌意识,造成我市部分质好品优的产品在市场上影响力不大、知名度不高、产品销路不畅,省级以上的名牌名品较少。

4、管理方式仍然落后。非公有制企业以业主个人产权为基础,大多数以家族式管理为经营管理模式,其产权制度具有明显的家族化,缺乏相互联合、合作做大做强的促进机制。

5、经营难度不断加大。主要是前期原材料价格上涨,产品价格却呈下降趋势,员工工资和福利逐渐增加,劳动力成本上升,非公企业招工难的问题越来越突出,人员流动性大,用工不稳定,劳动力供需矛盾总体上是需大于供。

四、下一步加快非公经济跨越发展的思路和措施

当前,XX市正处在经济社会转型跨越发展的重要时期,也是非公经济加速发展的关键时期。全市非公有制经济发展的总体思路是:以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照“一抓四融合”的工作思想,紧紧围绕“四翻番、两同步、一优化、一提升”的总体目标,以文化旅游产业、新能源开发及装备制造业、特色林果产业、农副产品精深加工业、矿产开采加工业、商贸流通服务业、高新科技产品开发等为发展重点,优化环境,强化服务,使全市非公有制经济总量做大、结构优化、活力增强,成为繁荣城乡经济、推动全市发展的主力军,解决劳动就业和增加居民收入的主渠道,提高竞争力和实现财政收入的主要来源。

1、不断壮大经济总量,优化非公有制经济发展环境。到2015年,全市非公有制经济增加值年均增幅不低于 30 %,达到87亿元以上,占gdp比重达到65%以上。全市非公有制企业达到1400户以上,个体工商户达到9600户,非公有制经济从业人员达到31500人。一是树立“抓大不放小、抓公不放私、抓新不弃旧”的思想,在优化环境上下功夫、在提供服务上下功夫、在强化落实上下功夫,增强发展非公有制经济的责任感。坚持“非禁即准、非限即许”的原则,除国家法律法规明令禁止或限制的产业外,所有行业均向民营资本全面开放。二是积极鼓励国家机关、事业单位工作人员辞职领办、创办企业,对军队转业干部、下岗失业人员、大中专毕业生兴办、创办非公有制企业的,享受国家、省、市的扶持优惠政策。三是结合正在开展的政策落实年、作风转变年和效能风暴活动,进一步转变部门职能,提高服务水平,落实好非公有制经济发展相关优惠政策,不断优化非公有制经济发展环境。

2、逐步完善服务体系,搭建非公有制经济服务平台。到2015年,基本建成以信用担保、信息网络、人才培训、政策法律、创业辅导、市场开拓、技术支持与专利申请、公共服务平台为主要内容的非公有制经济服务架构。一是发挥好市非公有制经济发展协调领导小组的领导和协调统筹作用,督促各部门、各单位发挥在促进非公有制经济发展中的职能作用。对投资在5000万元以上的项目,指派帮办小组负责落实,在法定时限内提高效率、优质办结。二是以公共服务、公益性服务机构为主导,以商业性服务机构为主体,培育一批非公有制经济的公共服务示范平台,培养一支高水平的专业服务队伍,形成一批有特色的优质服务品牌。力争建设1个非公有制经济公共服务示范平台,重点开展融资、技术、创业、培训、质量、市场、法律、信息、企业孵化等服务。盘活城乡闲置低效土地,适度开发地上地下空间,建立健全农村宅基地和农村集体建设用地退出补偿机制,拓展城乡建设用地空间。三是加强党群组织建设,引导企业发展。逐步在具有规模的非公有制企业组建成立组织人事、工、青、妇等机构,按照相关政策和要求,加大工作力度,加强企业思想政治工作,发展企业先进文化,搞好精神文明建设。

3、加快科技创新,推动非公有制经济优化升级。到2015年,全市非公有制经济规模以上工业企业普遍采用国内同期先进技术和标准;高新技术产品产值占全市非公有制经济工业产值的比重达到25%,新产品产值率达到30%;工业企业研发支出占销售收入的比重达到1.2%。每年争创1个以上省级名牌产品,开发20项以上专利技术,培训100名以上经营管理人才。一是按照“谁受益,谁支持,谁负担”的原则,将非公有制企业对市财政新增贡献额的20%,用于设立非公有制经济发展专项资金,重点支持技术改造、先进设备引进、上市企业重组扶持、中小企业有效益的产品所需流动资金的贷款贴息、鼓励类产业投资贷款贴息、自主创新平台建设补助、重大科技产业化补助、“走出去”奖励、新办小微企业租用经营场地补贴等事项。二是将全市非公有制经济管理经营人员的培训纳入全市人才战略计划,有效整合党校、职教中心、农广校等各类优质培训资源,为非公有制经济发展提供充足的劳动力资源保障。三是建立和完善现代企业制度,完善产权治理结构,促进企业向规模化、集团化、集群化方向发展。鼓励引导企业像西域化工、昌祥化塑、祥农农业机械等企业一样,开发具有自主知识产权的核心技术和特色产品,提升企业创新能力。

4、稳步提高质量水平,破解非公有制经济发展难题。推动具备条件的优势企业上市融资,支持有条件的企业发行企业债券。到2015年,培育10户大中型企业,力争微小企业突破1200户,重点扶持节能环保型、科技创新型、就业促进型、农产品加工型、外向型示范企业10户。一是加强政府、企业和金融机构之间的沟通协调,搭建银企合作平台。加大地方银行扶持力度,扩大村镇银行融资规模,引进主要面向私营企业贷款的民生银行等进驻我市,构建国家和区域相互结合的金融服务体系,为非公有制经济创设更多的贷款渠道。二是推进现有银行运作机制的改革,降低放贷门槛,简化贷款手续,积极探索通过资产评估、资金评估、信誉评估和无形资产评估为企业风险抵押担保的有效形式,解决企业发展资金问题,引导信贷扶持重点向清洁能源、文化旅游、特色林果等优势主导产业倾斜,为企业融资提供方便快捷的“绿色通道”。三是加快发展民间担保融资机构,建立多种资金来源、多种组织形式、多个层次参与的担保体系。认真探索个体私营企业通过资本市场直接筹措资金的各种途径,对符合国家产业政策和经济发展要求,并具备条件的私营企业,允许其按照有关程序,面向社会发行企业债券,引导全市中小投资者将投资理财的重点由资本市场的股票、基金向市内实业适当倾斜。四是充分吸纳民间资本,允许民营企业资本与其他资本按同等条件进入银行业,允许小额担保贷款公司按规定改制为村镇银行,把积聚民间资本作为非公有制经济融资的重要渠道,通过民间资本参股、控股等方式,大力集聚社会资本。

5、加大招商引资力度,扩大非公有制经济优势产业。发挥非公有制经济人士在招商引资中的独特优势,主动“请进来”、“走出去”,选大商、引强商、招名商,使非公有制经济人士成为招商引资的主力军。一是重点鼓励非公有制企业投资文化旅游、新能源开发、清洁能源、矿产开采加工、现代农业、现代服务业等产业,支持非公有制企业参与教育、卫生、体育、金融、商贸流通、中介服务、物业管理、社区服务等社会事业及社会服务业的建设和发展。二是依托敦煌的特色资源优势,围绕文化、旅游、光电、石材等产业择优引进一批生产规模大、技术含量高的大企业、大集团和战略投资者,实现外地企业资本、技术、管理优势与市内特色资源、产业基础优势的嫁接。三是大胆探索和实践并购重组、联营联合、参股控股等形式,将敦煌现有产业关联度强的民营企业进行重组,强强联合,组团发展,不断扩大本地非公有制企业规模,壮大非公有制经济的市场竞争力。四是尽快对省上《关于推动非公有制经济跨越发展十大工程实施方案责任分工的通知》(甘发[2012]148号)、《关于对全省推动非公有制经济跨越发展工作任务分解的通知》(甘非公发[2012]4号)进行细化分解,进一步落实好我市《关于大力发展非公有制经济的意见》、《XX市促进投资优惠政策》、《工业园区优惠政策》、《项目建设和引资奖励政策》等配套政策,在项目准入、税费征收、土地使用、人才培养等方面为非公有制经济发展壮大提供便利条件,以情招商、以企招商、以商招商,吸引更多的外地资本在敦煌投资发展。

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自查报告总结 篇3

为了深入推进基层组织建设年活动,进一步提升机关党建工作科学化水平,巩固扩大“创先争优”、“解放思想、跨越发展大讨论”等活动成果,不断完善招商局党支部、党员推行制建设长效机制,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,根据中共邹城市委《关于加强和改进新形势下机关党建工作的意见》(邹发[20**]12号)要求,市招商局强化组织领导,增强责任意识,集中力量,注重实效,近期开展了一次自查活动。现将自查情况总结如下:

一、工作开展情况

(一)大力推进学习型党组织建设,提高广大党员干部思想政治素质。

1、健全完善学习制度。市招商局党支部坚持每月开展一次理论中心组学习。坚持和完善“周学习日”制度,每周组织一次党员集中学习,广泛开展党员教育活动。全面落实党组织书记上党课制度。2、广泛开展“支部讲坛”活动。市招商局党支部组织了形式多样的活动,着力构建党员干部学习、交流、展示的平台。

(二)加强党组织建设,增强党建工作活力。

1、市招商局党支部着眼于增强机关党建工作活力,实行党支部书记公推直选、按照党员比例选配了专职党务工作人员,提高做好党建工作的能力和水平。2、落实三会一课、民主生活、组织生活会制度、中心组理论学习制度、党务公开制度等党内规章制度。(1)支部委员会,每月召开一次以上;党员大会,每季度召开一次;民主生活会,每半年召开一次;党课,每半年进行一次。(2)半年召开一次民主生活会;对党员纳新、预备转正等组织问题,定期召开组织生活会研究。(3)中心组学习实行组长负责制,理论学习中心组集中学习时间原则上每月集中学习1次,全年集中学习时间不少于12天。

(三)抓好党员队伍建设,充分发挥党员先锋模范作用。

1、做好党员发展工作。市招商局党支部严格落实“双推票决公示制”,规范党员发展程序。实行全程公开、全程记实,严格党员发展标准。2、二是结合"百科创优"评选,继续开展文明科室创建活动和目标优胜科室评选活动。以“为招商当先锋,为跨越做贡献”为主题,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,在服务招商引资、加强基层组织的实践中当先锋、作表率。(1)开展“三亮三创三评”活动,展示党员形象,提升争创实效,提高群众满意度。(2)科学制定活动方案,健全完善各项工作机制,稳步推进科室创优工作放大政策优惠力度,打造洼地吸引投资。(3)围绕服务抓绩效,转变机关作风建,严格依法行政,及时办理行政事项设设立投诉中心,接受监督,大力推行阳光政务工程。

(四)大力加强机关作风建设,提升工作效能。

1、推进机关“三个体系”建设、市招商局紧紧围绕部门中心工作确定党建工作内容,深入开展“建设一流队伍、培育一流作风、创造一流业绩”活动。2、加强基层党内民主建设。市招商局党支部每年至少召开一次机关党员干部大会,听取本部门负责人通报工作情况。大力推行党务公开,进一步畅通普通党员和基层党组织项上级党组织和党员领导干部提出意见建议的渠道。3、推进反腐倡廉建设。认真落实党风廉政建设责任制,扎实推进惩治和预防腐体系建设。认真落实《廉政准则》和廉洁从政有关规定,切实践行廉政勤政。

(五)健全完善机关党建工作责任体系,确保各项任务落到实处。

建立健全机关党建工作领导机制。市招商局党支部负责全局的机关党建工作,定期研究机关党建工作开展情况、存在问题及推进措施。

二、存在的问题

在上半年的各项工作中,虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题,主要表现在:一是极个别同志对学习抓得还不够,创先争优意识还不够强;二是局各科室活动开展进度不均衡,个别部门忙于处理日常事务,学习时间保障不够;三是联系实践及基层调研力度还不够,这些问题将在下一步努力整改。

三、下步工作打算

下一步工作,市招商局将进一步加大对“创先争优”、“解放思想、跨越发展大讨论”等活动的落实力度,严格按照市委的统一部署,在巩固上半年工作成果的基础上,完善各项制度,重点要围绕一个主题:即“创先争优”活动主题;深化两项:即基层党组织和党员公开;实现三个推进:推进重大项目,推进招商引资,推进经济跨越发展;找准创先争优活动和招商引资工作的着力点,不断创新活动载体,做好统筹兼顾工作,确保市招商局在创先争优等活动真正取得实效。

自查报告总结 篇4

进一步规范办学行为,既是学校管理的'常规工作,也是我镇当前十分紧迫的重点工作,3.10大会以来,我镇认真落实全市教育教学工作会议精神,严格依法行政、依法办学、依法执教,全面实施素质教育,全力营造良好教育环境,不断规范各中小学的办学行为。现将有关工作情况汇报如下:

一、充分领会大会精神,认真安排布署规范办学行为工作

在推进素质教育的进程中,我镇以课堂改革为核心,抓集体备课,抓集体教研,教师的教育教学水平得到了很大提高。成绩固然可喜,但问题亦不容忽视,如:个别学校学生在校时间过长,个别教师搞题海战术,学生课业负担出现了加重倾向。为此,3.10大会后,首先,我们召开了全镇中小学领导干部会议,认真学习了全市教育教学工作会议上对规范办学行为的要求,重温了《xxx市教育局关于进一步规范普通中小学办学行为的意见》及《保定市教育局关于重申减轻义务教育阶段学生过重课业负担的通知》;其次,要求各中小学组织教师认真学习新《义务教育法》,并依据相关要求,对本校的办学行为进行深入细致地自查自纠;第三,总校成立规范义务教育阶段办学行为工作领导小组,设立举报电话,加大对各校落实有关规定的督查力度,规范各校办学行为。

二、采取有效措施,全力落实规范办学行为工作

1、严格控制学生在校时间。总校制定统一作息时间表,各校不得提前或推迟,确保小学生每日在校时间不超6小时,初中生不超7小时;各中小学认真制定课外活动计划,积极开展丰富多彩的课外活动,每天安排课间操、眼保健操,保证学生每天1小时体育活动时间。目前,我镇中小学学生在校时间过长现象已得到有效控制,并保证了学生每天1小时的体育活动时间。

2、减轻学生课业负担,控制学生作业量。总校以集体教研为抓手,加强教育教学研究,改革课堂教学模式,用先进的理念指导教学,提高课堂教学效果,激发学生自主学习;教师精选作业内容,提高作业质量,坚决杜绝布置大量机械性、重复性作业,提倡布置弹性作业,各校教导处采取不定期检查的方式,加强对各科作业的管理与协调。目前,我镇小学一、二年级不留家庭作业,其它年级作业量控制在1小时以内,初中作业量每天不超1.5小时。

3、严格执行国家和省颁布的课程计划。我镇认真开设写字课、诵读课,确保做到“五要五不要”(要坚持按标准课时开设,不准随意增减课时;要坚持按课程设置开课,不准随意增减科目;要坚持按课程标准要求教学,不准随意提高或降低教学难度;要坚持按教学计划开展教学,把握进度,不准提前结束课程或搞突击教学;要坚持按规定进行考试,不准随意增加考试次数。)对课程改设情况,尤其是“音、体、美、劳”及“两课”开设情况进行督查,对在督查中发现不开齐课程的学校进行曝光,并给予严肃处理,被曝光的单位不得评为“先进单位”,被通报学校的校长不得评先评模。目前,我镇所有中小学已开齐课程,但个别学校不能开足、上好音、体、美课程。

4、坚持科学的评价观。全面评价学生的发展,不以“分数”论英雄,不以学科成绩作为评定学生的唯一标准,严格控制考试次数,小学每学期仅进行一次学科考试,初中每学期只进行期中、期末两次考试,不公布学生考试成绩,对学生的评价实行等级制。目前,我镇已出色完成了上学年的义务教育阶段教学评估,各中小学的考试次数明显减少。

5、加强师德教育,严格师德考核,不断提高教师的道德素养。我镇各中小学经常组织教师学习《教师法》、《中小学教师职业道德规范》及师德先进个人事迹,学习现代教育理论,要求教师有敬业爱生精神,树立高度的责任感和事业心,关心尊重每一名学生。目前,我镇各中小学已基本杜绝体罚、变相体罚学生现象,完全杜绝了有偿家教现象。

6、严格学生用书管理。我镇严格按市教育局颁布的教科书、教学参考书和教学挂图目录中规定的科目和版本征订教学用书,严格按省定标准收费,不定购和使用盗版教学用书,不超标准收费,不以任何形式组织学生购买教辅资料。目前,各中小学没有向学生推荐或要求学生统一购买教辅用书现象。

三、存在的问题及原因

1、音、体、美三门课程个别学校只能开齐,不能开足、上好。主要原因:一是学校领导轻视“小三门”,将这些课程安排给年老体弱的教师;二是音、体、美专业教师匮乏,现有音、体、美教师专业水平较低;三是小学体育课程教学资源短缺,小学体育教师没有编排有序、科学合理的教材。

2、每当临近考试个别教师和学校便展开题海战术,推迟放学时间,或挤占音、体、美课,补习文化课。主要原因:一是受应试教育的影响,“分数至上”的思想依然根深蒂固;二是教师害怕“中考”、“小考”失利,领导和家长“兴师问罪”;三是个别教师的课堂教学效果差,学生不能自主学习所教科目。

3、对学生评价在形式上是等级制,而实质上仍是百分制。主要原因:一是现行考试仍以百分制为主,以分数确定等级,注定无法真正落实等级制;二是家长通过多种渠道扫听学生分数,最终学生的分数成为公开的秘密;三是个别学校和教师仍以分数论英雄,用一把尺子衡量学生。

四、今后的工作思路和措施

1、实行目标责任制。明确校长规范办学行为的责任目标,与校长的评优、评模、晋升挂钩,凡违反规定,情节严重,整改不利的,实行一票否决。

2、实行校际资源共享。在全镇范围内选拔音、体、美教师,加强培训,利用这些教师在全镇2至3所学校内巡回上课。

3、接受社会监督。面向社会公开规范办学的基本要求,以公告形式在公示栏公示,积极主动接受群众和社会的监督;学校定期举行教学开放日、开放周、开放月等活动,主动接受社会和家长对学校教育教学质量和水平的监督。

总之,今后我们将以《教育法》为指针,认真贯彻3.10大会精神,积极推进素质教育,不断规范办学行为,全力提高我镇教育教学质量,营造和谐的教育教学环境。


自查报告总结 篇5

一、单位基本情况

我校是一所六年制完小,位于南昌市青山湖区罗家镇棠溪村,建于1953年,占地面积9727平方米,校舍建筑面积1473平方米。现有6个教学班,253名学生,19名教师。内设教导处、总务处、综治办、大队部五个部门。主要对棠溪村适龄儿童进行义务教育。我校先后获得南昌市科普教育基地、青山湖区社会治安综合治理先进单位等荣誉称号。

二、围绕“三个聚焦”内容自查情况

1.聚焦贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省、市委决策部署情况方面

能坚持把学习宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务,能认真执行每周政治学习制度,按时参加中心专题学习等活动。但缺乏学习积极性,结合实际少,没有把学习与实际工作、学习与运用、言论与行动很好地结合起来,没有真正做到学以致用,有些工作停留在会议、文件层面,针对性和操作性不够强,督促落实不够,缺乏钉钉子精神和一抓到底的劲头。

在工作标准上,对上级作出的决策部署能够认真贯彻落实,但结合实际思考研究不多,工作上还有前松后紧、细致不够等现象。满足于不出错、过得去。

2.聚焦腐败问题和不正之风方面

思想方面,有的班子成员理想信念淡化。觉得自己受党教育培养多年,只要不违纪、不违规,管好身边的人,做好份内的事,就是对共产主义理想信念的坚守。正是这种盲目自信,导致对自己要求降低了,执行纪律不十分严谨。

3.聚焦党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

按照党员标准来严格要求自己不够,深入落实监督责任不够,在全面执行从严治党的新形势下,在知行合一、自觉运用指导实践方面少了一些,抓早抓小意识不强。

三、产生问题的原因分析

1.从思想方面,有的班子成员理想信念淡化。党性修养不深,为了学而学,学习浮于表面。碰到困难不主动向基层干部群众请教学习,有时内心包含着迎合上级的心理。

2.从政治方面,宗旨观念弱化,进取精神退化。对新形势新要求把握不够,对面临的危机和差距认识不足,认为工作永远也干不完,有了“歇一歇、等一等”的想法,有的存在明哲保身的思想,有“少干事、不出事”的倾向。

四、整改措施及努力方向

1.强化宗旨观念,全力服务群众。争当“有为”干部。坚持思想上艰苦、工作上吃苦、生活上清苦、党性锻炼上刻苦,把心思凝聚到干事业上,把功夫下到抓落实上,把本领用在促发展上,多为教师解难题,不断增进与教职工的感情,充分发挥工会职能,做好预防化解工作,将矛盾解决在基层。

2.强化纪律意识,严格廉洁自律。对照党章党规党纪,不断净化自己的思想、校正自己的行为,让纪律成为自律,养成遵规守纪的高度自觉。把高标准、严要求贯穿到平时生活的每个细节,见微知著、防微杜渐。认真贯彻学习廉洁自律准则和党纪处分条例,严守纪律底线,是把纪律底线当作不可逾越的警戒线,抵得住诱惑、经得住考验,堂堂正正做人,清清白白为官,做党性强、讲操守、重品行、廉洁自律的党员干部。

自查报告总结 篇6

林甸县卫健局:

根据省卫生健康委、省网信办等8部门《关于开展医疗乱象专项整治活动的通知》(黑卫医发〔20__〕26号)精神,为打击和整治医疗诈骗、虚假宣传、乱收费、骗保等医疗乱象,净化我县医疗行业环境,促进医疗行业规范有序发展,切实维护人民群众健康权益,现对本诊所进行自查自纠,自查结果如下:

一. 应查的主要问题:

1.严厉打击各种违法违规职业行为。

2.依法依规查处医疗机构买卖、转让、租借《医疗机构执业许可》或《医师执业证书》行为 3.严肃惩治超出登记范围开展诊疗活动行为

4.严厉打击使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作行为。

5.依法依规查处出具虚假证明文件行为

6.严厉打击制售假药及药品采购、销售、库存管理混乱等行为

7.查处以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品等违法违规行为。

8.严厉打击虚假诊断、夸大病情或疗效、利用“医托”等方式,欺骗诱使、强迫患者接受诊疗和消费等违法违规行为

9.严厉打击医疗机构校验过程中的违法行为

10.严肃处理违反“看病不求人”相关规定的行为

二. 存在的主要问题:

我门诊在自查过程中未发现主要问题的错误行为。

三. 整改问题的主要措施:

提高思想认识,加强组织领导。整治医疗乱象是规范医疗行为、提升医疗质量、排除医疗隐患的有效方法,是促进医疗机构高质量发展的重要推动力,建立协同机制,落实职责要求。各相关部门要按照职责分工各司其职、相互协作、协同监管、依法履职,统筹发挥职能作用,形成工作合力,开展好医疗乱象整治行动,对涉及其他部门职责的案件线索,要及时移送相应部门;对涉嫌违法犯罪的案件线索,要及时依法移送公安机关。


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