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审计局长述职报告(分享5篇)

审计局长述职报告(分享5篇)

趣祝福范文大全(编辑 悠游诗人)绝大多数成功的人都离不开辛苦付出的实践,当我们结束一阶段的工作。都需要写一份报告,报告的内容应该统一,也就是说一篇报告只有一个主题,优秀的报告是什么样子的?经过小编的认真筛选和归类这篇“审计局长述职报告”呈现出更好的质量,希望这篇文章能够为您提供实用的方法和建议!

审计局长述职报告(篇1)

近年来,审计局全体人员与时俱进、开拓创新,充分发挥审计职能作用,在服务中心工作、加强制度建设、创优审计环境、巩固执法基础、强化队伍建设、实现办公自动化等方面取得了明显成效,圆满完成各项任务,整体工作多次被市局表彰为先进集体,全局有12人次被市政府、市审计局和县政府表彰奖励,9个审计项目被市审计局评为优秀审计项目,局机关多次被县委、县政府、市审计局表彰为文明单位。新的一年里,我局将紧紧围绕全县中心工作,在继续抓好以下工作

一、认真学习,提高素质,奠定了良好的执法基础。五年来,我们始终把学习作为第一要务,根据工作需要,不仅学政治理论,学审计业务,同时还在每周一组织全局人员以知识讲座的形式轮流讲课,相互学习,取长补短。通过学习,全局先后有13名同志获得审计师职称,5名同志在原有专科学历基础上取得本科学历。共有80多篇审计信息被上级报刊刊发,有效促进了审计成果的转化和利用。

二、完善制度,探索创新,促进了机关规范管理。五年来,我们结合行政效能建设和作风转变的有利契机,坚持以制度为依托,以制度促廉政,以制度出战绩。进一步建立健全了学习制度、廉政制度、卫生制度、值班制度、保密制度等8项制度,为机关建设打下了良好基础。为了提高全局工作人员的积极性,还对局领导班子成员分管工作进行了调整,将责任明确到股(室),明确到人,实行“一级抓一级,层层抓落实”的办法。通过制度的约束,规范的管理,有力的提高了机关的工作效率,塑造了审计机关良好形象。

三、改善条件,稳固基础,创造了良好的审计环境。五年来,在资金短缺的情况下,本着勤俭节约办事的原则,我局多方筹措资金,大力改善办公条件。先后购置了业务用车;建立了职工活动室;接通了政府网、审计专网;人人配备一台电脑,基本实现了办公自动化、电子化,为推进“金审工程”迈进了一大步,为审计人员提供了一个良好的工作环境。

四、警钟常鸣,廉洁从审,锻造了一支优秀队伍。五年来,我局始终把廉洁从审作为审计工作的生命线,严格执行审计阳光作业和九条铁纪律,不断加大党风廉政建设力度,多角度、多方位开展廉政工作,从思想、制度、责任追究等方面入手,构筑起一套完整的防腐体系。一是领导重视亲自抓,把党风廉政建设和审计业务放在了同等重要位置。二是警钟长鸣天天讲,防微杜渐,防患于未然。三是廉政制度严约束,成立了廉政建设领导组,逐级签定党风廉政责任书,把目标任务层层分解,落实到人。四是责任追究促落实,对审计人员的违规行为,决不姑息,实行严肃处理。严格的制度,锻造了一支优秀的队伍,五年来从领导到职工没有一例违规现象。

审计机关和审计人员承担着监督国家财政财务真实、合法、效益的神圣使命,履行着维护国家财经法纪的法定职责,肩负着党和人民赋予的惩治腐败、促进廉政的历史重托,任务光荣而艰巨。因此,在今后的工作中,我将团结带领全局上下,在县委、县政府和上级审计机关的领导、支持和帮助下,在县人大常委会的监督下,依法履行审计监督职责,努力做好以下工作:

一、加强学习,狠抓落实,开创审计工作的崭新局面。

学习是实践工作的需要,要树立终身学习的理念,带领全局上下创建一流的学习型机关。学审计业务。认真学习审计业务知识和有关的法律、法规,提高业务水平,通过学习增强分析、判断能力,增强审计人员自身素质。

三是要学电子计算机。刻苦钻研电脑操作和基本知识,把运用电子计算机完成审计项目纳入日程,全面实行自动化办公,提高工作效率,同时还要组织全局人员深入学习写作知识,进一步把审计结果及时转化成审计成果。工作中继续坚持每周一上午集中学习两小时制度,系统制定学习目标、学习内容,全局人员轮流讲课、互相交流、共同提高。通过学习,培养更多的政治合格、业务过硬、作风优良、各项技能优秀的审计人才,使审计工作再上新的台阶。

二、围绕中心,服务大局,当好县委政府的“经济卫士”。

审计工作要围绕经济建设这个中心,服务于“四五战略”这个大局,突出重点、抓住关键,切实做到县级财政预算必审;调任离任的一把手必审;国家、县上投资的重点工程项目必审;群众反映强烈的焦点、热点必审的“四必审”原则,依法履行审计监督职责。

根据“四必审”的原则,一要坚持全面审计。严格按照上级要求,紧紧围绕县委县政府中心工作,做到该审的项目一个不漏,该审的单位一个不留,实现财政资金的全面监控,不留盲区,在审计数量上实现大突破。二要突出重点审计。围绕财政预算资金审计、经济责任审计、政府投资审计等重点项目,审深审透,查清查实,在审计项目质量上有新提高。三是注重热点审计。把广大人民群众最关心、反映最强烈的热点、难点和焦点作为审计工作的首选,力创人民群众满意的审计机关。

三、坚持原则,敢于碰硬,依法履行好审计监督职责。一是严格审计程序。工作中严格按照《审计法》及其相关的法律法规规定程序办事,做到坚持程序一步不缺,履行程序一步不少,维护审计执法科学性、规范性、严肃性。二是严格审计执法。要坚持原则,敢于硬碰,按照党和国家的各项财经政策、财经法规,公正执法,不包庇、不讲情、不纵容,特别是对于重大违法违纪案件,要一查到底,决不手软。三是严格审计督办。对审计中发现的问题做到三不放过:单位领导得不到教育的不放过;查出问题没有改进的不放过;管理制度不健全的不放过。切实提高政府各部门依法行政和理财水平。

四、廉洁自律,执审为公,树立勤政高效的政务形象。一是率先垂范抓自律。严格按制定的廉政规章制度办事,以审计署“八不准”规定作为工作、生活的行为准则,带头做廉洁奉公的表率,在思想上筑起一道拒腐防变的坚固防线,树立审计局和审计干部良好的形象。二是坚持不懈抓教育。坚持开展“执审为公、廉洁从政”为主题的党风党纪教育。做到警钟常鸣,增强全体审计干部队伍的拒腐防变意识。三是阳光操作抓公开。大力推进审计阳光作业,实行政务公开,同时通过公布举报电话、设立举报箱、审计回访等多种形式,自觉接受群众监督。四是稳步推进抓公示。逐步实行审计结果公示制度,特别是对群众关注的热点、焦点审计结果要公示给广大群众。

尊敬的主任、副主任、各位委员、各位领导,以上是我的述供职报告,敬请提出宝贵意见,不妥之处请批评指正。借此机会,感谢县人大常委会过去对审计工作的重视和支持。借此新年来临之际,给大家拜个早年,恭祝各位领导新年快乐,身体健康,工作顺利。同时敬请县人大常委会一如既往地支持审计部门依法履行审计职责。

审计局长述职报告(篇2)

尊敬的领导:

您好!我是XX支局长,在离岗审计的一年时间里,我认真履行岗位职责,按照公司要求,积极推进工作,取得了一定的成绩。现就此向您提交离岗审计述职报告,望领导审阅。

一、工作概述

在离岗审计的一年时间内,我按照公司要求,完成了各项工作任务。主要包括以下几个方面:

1.加强组织管理:我主动参加总部组织的培训,学习新的管理方法和经验,不断提升自己的管理水平。我重视团队建设,加强各部门之间的协作,有效推动了公司工作的顺利开展。

2.优化业务流程:针对支局工作中存在的问题,我结合实际情况,进行了业务流程的优化。通过简化流程、整合资源,提高了工作效率和服务质量,使得支局工作更加顺畅。

3.完善内部控制制度:我注重内部控制,及时修订和完善了支局的内部管理制度。我加强了对人员权限的分配和监督,确保了公司资产的安全和风险的控制。

4.提升业务水平:我积极参加行业会议和培训,不断学习业务知识和技能,提升自己的业务水平。我及时了解市场动态,做好竞争情报工作,为公司决策提供准确的数据支持。

5.加强沟通协调:我注重与上级领导和同事的沟通,及时向领导汇报工作进展和存在的问题。我与其他支局的工作人员保持密切联系,共同解决工作中遇到的问题,提升工作效率。

以上是我在离岗审计期间主要工作的概述,我深感在这一年的工作中,收获了很多成果,也积累了宝贵的经验。

二、存在的问题及解决措施

在离岗审计中,我也发现了一些问题以及相应的解决措施:

1.人员流动问题:由于市场竞争激烈,一些优秀的员工被其他单位挖走,导致支局人员流动较大。我将采取加强员工培训、提高待遇福利、改进工作环境等措施,稳定人员队伍。

2.业务扩展问题:目前支局仍需进一步扩大业务规模,提高市场占有率。我将加大市场宣传力度,优化产品和服务,积极拓展业务渠道,努力增加业务收入。

3.信息化建设问题:支局在信息化建设方面较为滞后,无法适应快速发展的市场需求。我将积极推动信息化建设,完善支局的硬件设施和软件系统,提高业务处理的效率和可靠性。

以上是我个人在离岗审计中发现的问题及解决措施,我将在下一阶段努力改进工作,争取更好的工作成绩。

三、工作心得体会

在离岗审计的一年时间里,我深刻意识到作为支局长,要有敬业精神和团队意识,要时刻保持学习和创新的姿态。只有不断提升自己的素质,才能更好地胜任工作。

同时,我还对支局长这一岗位的要求有了更深刻的理解。支局长需要具备扎实的业务知识,良好的管理技能以及良好的沟通协调能力。只有将这些能力和技能充分发挥出来,才能推动支局工作的稳步进行。

最后,我要感谢公司领导和各位同事对我的支持和帮助,在离岗审计期间,我收获了很多,学到了很多。我会以更加饱满的热情和更高的要求,为公司的发展贡献自己的力量。

谨向领导报告。

支局长:XXX

日期:XXXX年XX月XX日

审计局长述职报告(篇3)

支局长离岗审计述职报告

尊敬的领导、各位同事:

大家好!我是XX支局的支局长,现在有幸向大家汇报我在离岗审计中的工作情况和成果。

一、工作概述

经过多方调研和分析,我发现在过去一段时间内,我支局在以下几个方面存在一些问题:一是内部管理不够规范,缺乏有效的制度和流程;二是工作任务分配不均,部分员工负担过重,造成效率低下;三是人员培训和绩效考核机制不完善,导致员工士气下降。针对这些问题,我采取了一系列措施,取得了一定成绩。

二、工作成果

1. 加强内部管理

为了提高工作效率和组织能力,我支局制定并完善了相关的制度和流程,明确各岗位的职责和权限。此外,我还组织了相关培训,提高了职工的管理意识和能力。通过这些措施,我们的内部管理得到了明显改善,工作流程更加规范,工作效率也有所提高。

2. 合理分配工作任务

为了解决员工负担不均的问题,我结合实际情况对工作任务进行了合理分配。通过对每个员工的调研,我了解到各个员工的专长和兴趣,并安排相应的工作任务。这样不仅提高了员工的工作积极性,还能够充分发挥各人的才能,提高工作效率。

3. 完善人员培训和绩效考核机制zfw152.com

为了增强员工的整体素质和能力,我支局加强了人员培训的力度。通过邀请专业人士的讲座和组织内部培训,提高了员工的专业技能和管理水平。此外,我还建立了科学的绩效考核机制,对员工的工作进行评估,并及时进行奖励和激励,使员工更加积极主动地投入工作中。

三、下一步计划

尽管我支局在离岗审计中取得了一些成果,但仍然存在一些问题和不足之处。下一步,我将进一步加强工作去求,全面改进以下几个方面的工作:

1. 进一步落实制度和流程,确保各项工作的规范性和效率。

2. 进行更有针对性的培训,提高员工的综合素质和能力。

3. 制定更加科学合理的绩效考核机制,激励员工不断创新和进取。

四、总结

通过离岗审计,我支局的一些问题和不足得到了有效的发现和解决。我相信,经过我们多方努力的共同努力,一定能够使我支局的工作更加规范化和高效化,为公司的发展贡献力量。

谢谢大家!

审计局长述职报告(篇4)

支局长离岗审计述职报告

尊敬的领导、各位同事:

本人离岗审计已完成,现就审计工作向领导和各位同事做一份简要的述职报告。

一、审计工作概述

1.审计时间

本次审计工作时间为2021年1月1日至2021年12月31日,共计12个月。

2.审计对象

本次审计对象为本支局2021年全年的经济业务收入及相关资金的收支情况。审计范围包括收入统计账册、支出凭证、银行对账单及其它经济业务相关材料。

3.审计目的

本次审计的主要目的是检查本支局的经济业务收支情况是否合规,是否存在违规经济行为;同时对于内部控制制度的完善性及执行情况进行了全面的检查。

4.审计方法

本次审计采用了纸质与电子结合方式,采用抽样检查法,对资金收支及内部控制制度进行了检查,同时还对发现的问题进行了现场核实和调查。

二、审计情况

1. 收入情况

本支局的收入主要来源于移动通信市场、固定通信市场、宽带业务市场等。在审计期间,本支局的总收入为XXX元,其中移动通信市场收入XXX元,固定通信市场收入XXX元,宽带业务市场收入XXX元。

2. 总体支出情况

本支局的总支出为XXX元,其中业务支出XXX元,管理费用XXX元,人力资源费用XXX元,资产折旧XXX元,在审计期间,本支局的总费用控制得较好,总费用与总收入的比率较为合理。

3. 内部控制情况

本支局在内部控制方面较为完善,具备较好的风险控制意识和内部控制系统。但是在本次审计中,发现存在以下问题:

(1)收入统计账册存在多项相同内容的收入未予区分,收入科目不规范的情况。

(2)本支局部门间的收支账目管理较为混乱,账套管理规范要加强。

(3)存在收支记账不及时、错漏的情况,需加强细节管理和核算教育。

(4)在某些业务合作中,存在账目监管不到位,发生挪用卡内存款和向业务客户提供决算风险担保等情况的可能。

三、审计结论与建议

本次审计经过对本支局的经济业务收支情况及内部控制进行了全面的检查。在总体上,该局财务收支情况合规,内部控制制度较为完善。但是在细节管理方面,还有一定的提高空间,主要问题有收入科目与账目管理不规范、收支记账不及时、账目管理混乱等方面。因此,本次审计提出以下建议:

1. 改进收入账目管理制度,建立统一、规范的收入科目和账目管理制度。

2. 加强内部审计的业务操作监管和账目核算教育和管理。

3. 建立与完善内部控制体系,加强对账套管理和内部控制制度的落实,在某些业务合作中完善账目监管制度,防止资源卡滥用。

4. 加强中层多方共同协调办公室工作平台建设,对宏观环境进行协调,促进集团战略目标并行推进。

本次述职报告,总体概括了本支局2021年度的收入和支出情况,以及对其内部控制体系的检查情况。通过本次审计,发现该支局的内部控制系统较为完善,但在具体操作中仍存在一些问题,提出了一些改进建议。

最后,我对本支局在审计期间给予的配合和支持表示感谢,感谢领导和各位同事的关注和支持,希望继续加强内部控制,确保经济业务收支的合规和规范。

审计局长述职报告(篇5)

致 离岗审计组:

您好!感谢离岗审计组在繁忙的工作中抽出宝贵的时间来审计本支局工作,并提出宝贵的意见和建议。

本次审计,对我们支局的工作进行了全面的了解和调研,深入挖掘了问题的根源,发掘出了工作中的不足和问题,指出了我们在管理和服务中存在的短板和不足之处。我们不仅需要认真对待审计组提出的问题,更需要认真解决问题,严格落实各项要求,加强管理,提高服务质量。

一、审计情况

本次审计工作自2021年3月1日开始,截止到3月31日结束,共计30天。审计组对我们支局的各项工作进行了全面、细致的调查和审计,针对审计发现的问题,制定了详细的审计意见和建议。

审计的内容主要包括:

1.支局办公室管理情况。审计人员对支局办公室的管理情况进行了全面调查,发现了存在的问题和不足。

2.支局业务管理情况。审计人员对支局的各项业务进行了检查,发现了存在的问题和不足。

二、工作成果

1.支局办公室管理情况

a.对文件管理不严格,文件编号、分发不规范,存档不及时,对以后查找有一定影响。

针对以上问题,我们采取了以下措施:

1)加强文件管理想到,建立规范的文件管理制度,使得文件的存档和分发、编号规范化。

2)配备专职人员,全面管理文件存档、分发、阅读和审批。

b.对会议记录不及时更新,无法及时形成会议纪要对工作有一定影响。

我们将采取以下措施:

1)加强会议记录,建立健全的会议记录制度,以保证会议记录的及时性和准确性。

2)主动查找会议记录,及时更新和归档会议记录。

2.支局业务管理情况

a.对办理速度较慢,不符合申请者对办理速度的期待。

为了优化业务办理流程,我们将采取以下措施:

1)对业务办理进行流程优化,简化申请材料的审核和审批流程,缩短业务办理时间。

2)向各部门发出通知,要求提高办理效率,尽快完成各项业务。

b.对有关信息披露不及时,对群众的信息获取带来一定影响。

为了加强信息披露,我们将采取以下措施:

1)建立公开透明的信息披露制度,每季度发布有关信息披露的情况。

2)加强与各部门的联动合作,及时获取最新信息,保证信息披露的及时性和完整性。

三、后续工作

在今后的工作中,我们将认真对待审计组提出的批评和建议,狠抓整改落实,真正解决问题。我们将深入贯彻落实审计组提出的意见和建议,加强内部管理和业务流程的规范化,更好地为市民群众服务。

再次感谢审计组的辛勤工作和宝贵意见,在此向你们表示衷心的感谢!

支局长:XXX

年 月 日


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